你好,那你賬上需要調(diào)整一下的,讓你的利潤(rùn)降低。
老師您好!我想問(wèn)一下,第四季度企業(yè)所得稅可以不根據(jù)實(shí)際報(bào)表利潤(rùn),12月少繳,等匯算清繳再補(bǔ)繳?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表利潤(rùn)和匯算清繳利潤(rùn)不一樣可以嗎
我想問(wèn)下,第四季度企業(yè)所得稅我是否可以先預(yù)提一部分成本不繳納,等到匯算清繳的時(shí)候繳納?
第四季度企業(yè)所得稅如果利潤(rùn)是2萬(wàn),2萬(wàn)乘以5%是企業(yè)所得稅1000那企業(yè)所得稅匯算清繳也是根據(jù)12月份的利潤(rùn)報(bào)表利潤(rùn)是2萬(wàn),匯算清繳是2萬(wàn)乘以5%是1000再減去已經(jīng)交的企業(yè)所得稅1000匯算清繳就是零,對(duì)嗎?
老師,實(shí)際上從第二季度開(kāi)始是有數(shù)據(jù)的,但是前面三個(gè)季度企業(yè)所得稅都做了零申報(bào),現(xiàn)在申報(bào)第四季度的,我可不可以繼續(xù)零申報(bào),等做所得稅年度 匯算清繳的時(shí)候再按實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)呢
老師,24年12月年終報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表,與25年5月申報(bào)的匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表,數(shù)據(jù)不一樣,有調(diào)整。
老師,我們是物流公司,然后寄回的回單順豐開(kāi)了專(zhuān)票抵扣,我是現(xiàn)金支付快遞費(fèi)的,然后報(bào)銷(xiāo),然后分錄怎么做?
外貿(mào)公司,專(zhuān)票13%,報(bào)關(guān)出口報(bào)錯(cuò)海關(guān)碼9%,還能退稅嗎?
老師,員工在4月22號(hào)離職,我們4月1號(hào)到6號(hào),6天時(shí)間公司搞裝修,這6天時(shí)間算工資嗎?
做內(nèi)帳還需要計(jì)提折舊和人工工資嗎?
老師 匯算清繳填企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的時(shí)候提示營(yíng)業(yè)收入數(shù)值與增值稅收入不一致 發(fā)現(xiàn)某季度增值稅銷(xiāo)售額填錯(cuò)了 現(xiàn)已更正那個(gè)季度的增值稅申報(bào)表 現(xiàn)在企業(yè)所得稅沒(méi)有黃色嘆號(hào)提示了 但是更正申報(bào)的時(shí)候提示我 后面季度的也需要更正 這個(gè)后面的還需要更正嗎 后面是對(duì)的數(shù)
請(qǐng)問(wèn)老師,中級(jí)考試的多選題,少選和漏選會(huì)得分嗎
2025年1月稅務(wù)推送社保年審補(bǔ)交費(fèi)用明細(xì),當(dāng)月計(jì)提并繳納。匯算2024年時(shí)2025年計(jì)提并補(bǔ)交的社保,是填在2024年社保,還是等到2025年匯算時(shí)再填
剛注冊(cè)的律師事務(wù)所,合伙人是3個(gè)掛牌律師。實(shí)際老板是另外一個(gè)人,其中合伙人打的合伙款已經(jīng)完成驗(yàn)資,現(xiàn)在老板要打錢(qián)到公戶(hù),把幾個(gè)合伙人的錢(qián)給還了,這樣可以嘛
這道題的正確答案是?(多選)
怎么?沒(méi)明白!
我賬面利潤(rùn)實(shí)際報(bào)表數(shù)字30萬(wàn),1-12月份的
你好,你自己做一個(gè)費(fèi)用的,增加費(fèi)用,降低你的利潤(rùn)才行。
想問(wèn)的不是減少利潤(rùn)少繳稅的問(wèn)題,而是利潤(rùn)就是30萬(wàn),我可以先按20萬(wàn)的利潤(rùn)繳稅嗎?
少繳部分等匯算清繳再補(bǔ)繳?
不行 你的利潤(rùn)總額30萬(wàn) 就得安30萬(wàn) 根據(jù)利潤(rùn)表填寫(xiě)
好的!謝謝老師
不用客氣 工作愉快