您好,假如是非盈利性組織,是可以改的,謝謝

#提問#請問老師,我們基金會做了稅務(wù)登記,但我去申報(bào)主稅及附加稅時(shí),顯示的卻是企業(yè)會計(jì)制度的報(bào)表,可以讓稅務(wù)人員更改成非營利組織的會計(jì)報(bào)表的嗎?
老師,會計(jì)在做賬時(shí)把涉外經(jīng)營預(yù)繳的個(gè)人所得稅11月份計(jì)入了稅金及附加,12月份好像沒記這筆費(fèi)用,我年報(bào)時(shí)稅金及附加要加進(jìn)去嗎?他第四季度申報(bào)時(shí)沒有計(jì)提稅金及附加,所以利潤表中只有前11個(gè)月的金額。
老師,請問21年第4季度企業(yè)所得稅已申報(bào)及扣款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)漏計(jì)提稅金及附加了,變成要少交稅了,我現(xiàn)在補(bǔ)做會12月計(jì)提了,要不要更改季報(bào),還是等匯算清繳時(shí)按對的申報(bào)完再退稅
老師,我去柜臺開通稅務(wù)套餐的時(shí)候,那個(gè)工作人員跟我說 民間非營利組織會計(jì)制度已經(jīng)取消了,他給我做會計(jì)制度備案的時(shí)候,選了 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,那我做賬的時(shí)候,我的賬套選擇 民間非營利組織會計(jì)制度,到時(shí)候申報(bào)的時(shí)候,報(bào)表選項(xiàng)會不會不一致?謝謝老師
請問老師,我們是民辦非企業(yè),屬民政局管,現(xiàn)在民政局要求將會計(jì)制度由小企業(yè)會計(jì)制度變更成民間非盈利會計(jì)制度,請問我2024年去稅務(wù)局變更后,2023年之前在稅務(wù)局已經(jīng)報(bào)過的報(bào)表就不用管了吧?
老師,我們是集團(tuán)公司,母公司是管理公司,負(fù)債給下面的子公司運(yùn)營,采購,財(cái)務(wù)都在總公司。現(xiàn)在是老板想對下面幾家公司收取一定的管理費(fèi),但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費(fèi)的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營業(yè)額提點(diǎn),請問應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來的報(bào)銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實(shí)際多。但加油的發(fā)票比實(shí)際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號之前申報(bào)沒問題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報(bào)關(guān)單成交方式是EXW,填寫的雜費(fèi)是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對應(yīng)不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費(fèi)是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費(fèi),發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨(dú)納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),本年利潤在貸方還是借方
請問下申請出口退稅的時(shí)候,顯示報(bào)關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項(xiàng)目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時(shí)候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?


怎么改的呢?老師可以指點(diǎn)嗎?我怕到時(shí)工作人員說不知道怎么弄? 因?yàn)楫?dāng)時(shí)我們做稅務(wù)登記的時(shí)候,她就不知道如何弄,并且知道我們是非營利組織
您好,讓國稅大廳的人員去修改,謝謝
國稅大廳的工作人員會不知道?他們干的就是這個(gè)呀
我知道是讓她們?nèi)バ薷?好的,謝謝老師
不客氣的,請問還有什么可以幫到您的
可能她沒操作過非營利組織的
那就找個(gè)熟練的吧,謝謝
沒有申報(bào)免稅資格以前,只有交企業(yè)所得稅吧?增值稅等都可以0申報(bào)吧
您好,可以零申報(bào)的,
如果企業(yè)所得稅也0申報(bào),不會有太大問題吧
沒有太大問題的,謝謝! 請問還有什么可以幫到您的