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財(cái)務(wù)報(bào)表的收入與增值稅的收入不一致如何調(diào)整?項(xiàng)目預(yù)提的費(fèi)用,前任為了調(diào)節(jié)利潤(rùn),一會(huì)走成本一會(huì)走收入。導(dǎo)致報(bào)表上的數(shù)字和增值稅不一致

2021-01-14 23:05
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-14 23:10

你好!你要已那個(gè)為準(zhǔn)?

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快賬用戶8282 追問(wèn) 2021-01-14 23:19

肯定要以增值稅的收入為準(zhǔn)啊

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快賬用戶8282 追問(wèn) 2021-01-14 23:24

前面9個(gè)月的電子稅務(wù)局的報(bào)表,我不想改。人為的調(diào)整報(bào)表,讓后三個(gè)月的數(shù)字加前面的數(shù)字和開(kāi)票系統(tǒng)的總數(shù)字對(duì)上,這樣可有啥風(fēng)險(xiǎn)

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齊紅老師 解答 2021-01-15 07:20

你好!誰(shuí)的多?賬上躲還是稅務(wù)局申報(bào)表多

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快賬用戶8282 追問(wèn) 2021-01-15 08:25

稅務(wù)的多

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齊紅老師 解答 2021-01-15 08:27

你好!賬上確認(rèn)無(wú)票收入補(bǔ)差額

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你好!你要已那個(gè)為準(zhǔn)?
2021-01-14
你好1;? ? ?增值稅一次性報(bào)增值稅 ;而你賬上按月做收入? ?;? 你這樣會(huì)導(dǎo)致你稅會(huì)差異 ; 是的?
2023-05-10
你好,去年未入賬的收入,今年補(bǔ)入賬的分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目,貸 :以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 之前增值稅,和所得稅申報(bào)的收入都是錯(cuò)誤的??
2024-01-18
你好,這個(gè)對(duì)不上也是正常的
2023-10-16
你好,你的增值稅填寫了增值稅銷售額,也就是有了收入,但是你賬上做的是借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),并沒(méi)有做收入。
2021-09-01
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