您好 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
本月已支付一筆運(yùn)費(fèi),但是票未到,應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理
#提問#老師好,費(fèi)用支出,錢已付了,但未收到發(fā)票,應(yīng)該 怎樣入賬
老師,款已付費(fèi)用已發(fā)生,發(fā)票還未收到,應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理?
請(qǐng)問一下,我收到一筆款項(xiàng),但是對(duì)方支付的是該項(xiàng)目一年的費(fèi)用,我怎么分?jǐn)偟矫吭麓_認(rèn)收入?賬務(wù)處理怎樣?
現(xiàn)有一筆已確認(rèn)的以前的應(yīng)付賬款,但是當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)入賬錯(cuò)誤,未掛應(yīng)付,已無法查明掛去哪了,現(xiàn)在需要支付這筆款項(xiàng),該怎么處理?
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請(qǐng)問哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
個(gè)體戶查進(jìn)項(xiàng)票在哪里查
老師,票還沒到呢,這樣做。。。
這樣就是票沒收到的分錄啊
票到了,借 銷售費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款嗎?如果當(dāng)月沒有到票,業(yè)務(wù)發(fā)生在當(dāng)月,需要計(jì)入到本月的費(fèi)用,這樣做不能提現(xiàn)吧
可以沒有收到發(fā)票的當(dāng)月暫估入賬 借 銷售費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款-暫估
但是錢已經(jīng)付了,需要在當(dāng)月體現(xiàn)出這筆錢已經(jīng)付了,只是票沒到
錢付的分錄 第一筆分錄一樣的寫不
錢付的分錄 第一筆分錄一樣的寫就好了啊 我寫的第一筆