你好,已經(jīng)發(fā)生了,借管理費(fèi)用貸銀行存款。
#提問#老師好,費(fèi)用支出,錢已付了,但未收到發(fā)票,應(yīng)該 怎樣入賬
老師您好,請問服務(wù)費(fèi)款已付但是發(fā)票還未收到可以暫估入賬嗎,具體分局應(yīng)該怎么寫
老師,請問,年底了,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制應(yīng)計(jì)入非當(dāng)年的費(fèi)用已經(jīng)支付但尚未收到對應(yīng)發(fā)票,該筆費(fèi)用需要入賬嗎?
老師,款已付費(fèi)用已發(fā)生,發(fā)票還未收到,應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理?
審計(jì)費(fèi)沒有收到發(fā)票,但是錢已經(jīng)付出去了,應(yīng)該怎么做賬
老師,想咨詢一下。這個年度做工資申報。工資數(shù)是保險前還是保險后的實(shí)際發(fā)放金額?
老師,我們根據(jù)科目余額表25.4-6月分編制的資產(chǎn)負(fù)債表不平:原因是 (資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債+所有者權(quán)益)比 資產(chǎn)多了6800元?。∫?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人第一季度3月確認(rèn)收入時直接是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 含稅(收入:1萬,稅100元)!!第二季度發(fā)現(xiàn)第一季度的確認(rèn)收入時是含稅的分錄寫錯了!故4月做賬時, 先沖減第一季度收入并計(jì)提增值稅: 借 主營業(yè)務(wù)收入100元 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 100元 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 100元 貸:銀行存款 這有啥問題嗎
老師你好,公司為納稅人小規(guī)模納稅人,有總公司和分公司,總分公司合并到一起由總公司計(jì)提所得稅申報。請問季末資產(chǎn)總額到底填總公司的資產(chǎn)還是填總分公司和金額
我們公司欠錢在打官司,對方把之前沒有開給我們的發(fā)票,全部開給我們了,就單位成本票好多,現(xiàn)在賬上的營業(yè)成本是收入的幾倍,這種報上去有啥沒
我們出差到分公司,分公司同事給我們預(yù)定的住的地方,他報銷時,應(yīng)該計(jì)入到哪個科目和二級?
中國居民企業(yè)甲公司為一家外商投資企業(yè),其母公司乙公司為一家位于境外某國的外國企業(yè) 乙公司派遣1名外籍基層技術(shù)人員到甲公司兼職工作。該技術(shù)人員2022年2月1日首次來華,在中國境內(nèi)無住所,2022年度在中國居住天數(shù)超過183天。2-12月間,每月境內(nèi)甲公司向其發(fā)放工資6萬元人民幣,境外乙公司向其發(fā)放工資折合人民幣3.5萬元。每月境內(nèi)工作天數(shù)與境外工作天數(shù)的比例為2:1。
老師,這道題中我有兩個問題,第一個實(shí)際借款額為什么等于資金需求除以,(1-補(bǔ)償性余額比例),我的問題為什么是除以而不是,資金需求減去補(bǔ)償性余額呢。第二個就是現(xiàn)金折扣得機(jī)會成本率大于其他借款實(shí)際年利率,為什么不選擇現(xiàn)金折扣反而選擇了最小的。這不是和書上得不符了嗎。請老師幫我能更快更簡單的理解一下,指導(dǎo)一下,謝謝老師了
老師,請問一下我公司一般納稅人,把公司的一輛車低價賣給了個人,二手車市場開的發(fā)票是2萬,我們自己公司開票是18000,這樣可以的嗎,需要跟二手車市場的匹配嗎
小規(guī)模納稅人,申報企業(yè)所得稅時,利潤總額本年累計(jì)是填利潤表中營業(yè)利潤這一欄的數(shù)據(jù),還是利潤總額這一欄的數(shù)據(jù)?
公司6月份才開始繳社醫(yī)保,那么內(nèi)賬在6月份需要計(jì)提嗎
發(fā)票到了之后,紅沖借應(yīng)付賬款貸管理費(fèi)用, 做發(fā)票借管理費(fèi)用貸銀行存款。
那發(fā)票回來之后呢,怎樣處理
發(fā)票到了之后,紅沖借應(yīng)付賬款貸管理費(fèi)用, 做發(fā)票借管理費(fèi)用貸銀行存款。 2021-09-24 11:24
老師,不是很明白,前面沒有做貸應(yīng)付賬款,為什么要紅沖應(yīng)付賬款
你好,那銀行卡款退回來嗎?如果沒有退回來的話,你是不是應(yīng)該找一個往來科目代替一下?
老師,是這樣的,例如一筆辦公用品支出,是現(xiàn)金支付的,后期也會開票回來的,當(dāng)期費(fèi)用已發(fā)生了,但發(fā)票未回來,那么前后需要怎樣入賬
借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金。
發(fā)票到了,借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用, 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
不用糾結(jié)是應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款,只要這個沒有余額就行,你做了第三個分錄,它就會沒有余額。
然后發(fā)票到了之后呢
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。