你好,已經(jīng)發(fā)生了,借管理費用貸銀行存款。

#提問#老師好,費用支出,錢已付了,但未收到發(fā)票,應(yīng)該 怎樣入賬
老師您好,請問服務(wù)費款已付但是發(fā)票還未收到可以暫估入賬嗎,具體分局應(yīng)該怎么寫
老師,請問,年底了,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制應(yīng)計入非當年的費用已經(jīng)支付但尚未收到對應(yīng)發(fā)票,該筆費用需要入賬嗎?
老師,款已付費用已發(fā)生,發(fā)票還未收到,應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理?
審計費沒有收到發(fā)票,但是錢已經(jīng)付出去了,應(yīng)該怎么做賬
老師請教一下,個人出售黃金需要繳稅嗎
老師你好!我公司2024年12月出口一筆貨物,在2025年9月份申報出口退稅,請問,會不會存在稅務(wù)風(fēng)險?謝謝!
我是債權(quán)人,看到債務(wù)公司要求注冊資本金減資,作為債權(quán)人應(yīng)該怎么做?
應(yīng)納稅暫時性差異不是當期調(diào)減嗎?為什么還要加?
年終關(guān)賬要做哪些工作
請問老師,甲單位本期購買家具5萬元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接進入費用吧,無需放固定資產(chǎn)核算對吧。因為這些用品,都是給出租的房屋購置的,所以直接計入成本了。
老師資產(chǎn)總額怎么控制5千萬,利潤總額怎么控制300萬,每年幾月份大學(xué)開始算,
老師,殘保金人員的計算,請教下您,公司簽了幾個兼職人員,就只拿銷售提成沒有基本工資,申報了個稅沒交社保,這幾個人計入殘保金人數(shù)嗎
請問老師。乙單位是甲單位下屬的公司,乙單位的財審和稅審的合同是與甲簽訂的,也是甲單位支付的,也是甲單位委托審計公司的。請問甲單位列支的這些乙的審計費,是可以在甲單位稅前扣除的么?
老師,5000左右的筆記本直接記管理費用行嗎,還是必須記固定資產(chǎn)折舊
發(fā)票到了之后,紅沖借應(yīng)付賬款貸管理費用, 做發(fā)票借管理費用貸銀行存款。
那發(fā)票回來之后呢,怎樣處理
發(fā)票到了之后,紅沖借應(yīng)付賬款貸管理費用, 做發(fā)票借管理費用貸銀行存款。 2021-09-24 11:24
老師,不是很明白,前面沒有做貸應(yīng)付賬款,為什么要紅沖應(yīng)付賬款
你好,那銀行卡款退回來嗎?如果沒有退回來的話,你是不是應(yīng)該找一個往來科目代替一下?
老師,是這樣的,例如一筆辦公用品支出,是現(xiàn)金支付的,后期也會開票回來的,當期費用已發(fā)生了,但發(fā)票未回來,那么前后需要怎樣入賬
借管理費用貸庫存現(xiàn)金。
發(fā)票到了,借其他應(yīng)付款貸管理費用, 借管理費用貸其他應(yīng)付款。
不用糾結(jié)是應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款,只要這個沒有余額就行,你做了第三個分錄,它就會沒有余額。
然后發(fā)票到了之后呢
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。