你好,已經(jīng)發(fā)生了,借管理費(fèi)用貸銀行存款。
#提問(wèn)#老師好,費(fèi)用支出,錢已付了,但未收到發(fā)票,應(yīng)該 怎樣入賬
老師您好,請(qǐng)問(wèn)服務(wù)費(fèi)款已付但是發(fā)票還未收到可以暫估入賬嗎,具體分局應(yīng)該怎么寫
老師,請(qǐng)問(wèn),年底了,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制應(yīng)計(jì)入非當(dāng)年的費(fèi)用已經(jīng)支付但尚未收到對(duì)應(yīng)發(fā)票,該筆費(fèi)用需要入賬嗎?
老師,款已付費(fèi)用已發(fā)生,發(fā)票還未收到,應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理?
審計(jì)費(fèi)沒(méi)有收到發(fā)票,但是錢已經(jīng)付出去了,應(yīng)該怎么做賬
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無(wú)車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長(zhǎng)投要寫二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開(kāi)始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購(gòu)貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫(kù)了,還沒(méi)有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
發(fā)票到了之后,紅沖借應(yīng)付賬款貸管理費(fèi)用, 做發(fā)票借管理費(fèi)用貸銀行存款。
那發(fā)票回來(lái)之后呢,怎樣處理
發(fā)票到了之后,紅沖借應(yīng)付賬款貸管理費(fèi)用, 做發(fā)票借管理費(fèi)用貸銀行存款。 2021-09-24 11:24
老師,不是很明白,前面沒(méi)有做貸應(yīng)付賬款,為什么要紅沖應(yīng)付賬款
你好,那銀行卡款退回來(lái)嗎?如果沒(méi)有退回來(lái)的話,你是不是應(yīng)該找一個(gè)往來(lái)科目代替一下?
老師,是這樣的,例如一筆辦公用品支出,是現(xiàn)金支付的,后期也會(huì)開(kāi)票回來(lái)的,當(dāng)期費(fèi)用已發(fā)生了,但發(fā)票未回來(lái),那么前后需要怎樣入賬
借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金。
發(fā)票到了,借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用, 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
不用糾結(jié)是應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款,只要這個(gè)沒(méi)有余額就行,你做了第三個(gè)分錄,它就會(huì)沒(méi)有余額。
然后發(fā)票到了之后呢
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。