銷售額按照一百四十來,你預(yù)繳的在主表倒數(shù)第二行里面有。
小規(guī)模建筑業(yè)企業(yè),本月開票140萬(含稅)專票,稅率3%,異地預(yù)繳稅款,銷售額是按照140萬填還是用140減去30萬填
老師您好 我們是提供建筑安裝服務(wù)的小規(guī)模納稅人 異地項(xiàng)目需要預(yù)繳稅款 請問一下 比如我開票30萬 圖片表格里的銷售額就填30萬是嗎?扣除金額不寫 預(yù)征率我填3%還是1%?
老師,這個新政策怎么理解,小規(guī)模還是按3%開具普票嗎?季度超過30萬的,就在申報(bào)的時候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
老師,你好。 我22年3月份為小規(guī)模納稅人開具了140萬3%工程專票,4月升為一般納稅人9%, 23年甲方要求把這140萬3%的發(fā)票作廢,重新按9個點(diǎn)開具。 我現(xiàn)在只能去更改22年增值稅報(bào)表做退稅處理,原本預(yù)交的繳納企業(yè)所得也只能做退稅處理。 今年退稅風(fēng)險是不是很大
老師,問一下,我們是消防施工企業(yè),上月給甲方開票500萬,異地預(yù)繳稅款,水利建設(shè)基金當(dāng)時是按照開票收入減去分包成本后的金額預(yù)繳的,比如分包成本是240萬,那么異地預(yù)繳水利建設(shè)基金是按照剩下的260萬的不含稅金額預(yù)繳的,那么本月在申報(bào)本地稅費(fèi)的時候,還需要繳納水利建設(shè)基金嗎?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
30萬以內(nèi)免稅,超過30萬就要全額交稅,是嗎?那按金稅盤的稅額異地交稅就可以吧
你好,是的是的 是的
預(yù)繳稅款是不是還需要交印花稅
建筑異地工程預(yù)繳需要交印花稅。
合同簽了不含稅金額,是不是按照不含稅金額直接乘萬分之三填
是的,可以這么做的。
現(xiàn)在是暫按1%增值稅,稅票開的是3%,預(yù)繳是按1%算嗎
你好 不可以 安3%預(yù)繳的
印花稅是不是按政策萬分之三減半交
小規(guī)模的可以減半的