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老師您好,我想問下在跨年時期,之前多計提了稅金及附加,今年調整如何處理?

2021-01-14 13:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-14 13:07

這個直接做借稅金及附加 負數(shù),貸應交稅費 負數(shù),金額不大吧,根據重要性原則做這個就可以

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快賬用戶9619 追問 2021-01-14 13:44

那如果用以前年度損益調整,應該如何操作

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齊紅老師 解答 2021-01-14 13:56

借應交稅費貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶9619 追問 2021-01-14 13:57

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-14 14:07

好我先回復別的學員了

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這個直接做借稅金及附加 負數(shù),貸應交稅費 負數(shù),金額不大吧,根據重要性原則做這個就可以
2021-01-14
你好,你如果想簡單一點,就直接沖減多計提的金額就可以了。
2024-10-14
你好,19年計提附加稅時多計提了,現(xiàn)在的調整分錄是 借:應交稅費——附加稅 貸:以前年度損益調整
2021-01-20
您好,這個是以前年度的,還是今年的?可否截圖你做的分錄看下?
2022-11-13
借以前年度損益調整,貸以前年度損益調整。
2023-03-09
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