這個直接做借稅金及附加 負數(shù),貸應交稅費 負數(shù),金額不大吧,根據重要性原則做這個就可以
老師您好,我想問下在跨年時期,之前多計提了稅金及附加,今年調整如何處理?
老師好,咨詢一下,2019年的印花稅沒有計提營業(yè)稅金及附加中,我想在2020年12月份調整,這怎么處理
我想問一下稅金及附加在單個月份因調整前期多計提的稅金出現(xiàn)負數(shù) 本月結轉為負值 我要處理嗎?
老師,請問下去年印花稅我沒有計提,有一筆滯納金9元直接計入主營業(yè)務稅金及附加-印花稅,貸銀行存款…今年我想把滯納金調到營業(yè)外支出,跨年了該如何調賬
老師您好,我這邊發(fā)現(xiàn)2023年有筆營業(yè)稅金及附加多計提了,今年如何做賬處理,憑證怎么做
舊固定資產投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產轉入固定資產清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎
那如果用以前年度損益調整,應該如何操作
借應交稅費貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。
好的 謝謝老師
好我先回復別的學員了