您好,12月份正常做賬,發(fā)票不用退回,一月份讓對(duì)方給您開,紅字發(fā)票和正確發(fā)票
老師,你好,我公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無(wú)票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開2019年12月申報(bào)的收入;由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營(yíng)地址在變更,沒(méi)有辦下來(lái)租賃憑證,故2019年12月和1月申請(qǐng)超限量未通過(guò);因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請(qǐng)1650份發(fā)票補(bǔ)開2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無(wú)票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時(shí)租賃合同沒(méi)有辦下來(lái),沒(méi)有辦法申請(qǐng)超限量,所以今年4月申請(qǐng)的1650份超限量補(bǔ)開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對(duì)是沒(méi)錯(cuò)的,關(guān)鍵是有一張開錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
老師您好,公司月末購(gòu)入一批機(jī)械直接售出,售貨發(fā)票已開,直接做收入,但進(jìn)貨發(fā)票還沒(méi)有取得,在次月開具,數(shù)量,金額知道,請(qǐng)問(wèn)本月末可以直接做庫(kù)存,轉(zhuǎn)成本嗎?等次月的發(fā)票到后直接把發(fā)票付在憑證后面嗎?(進(jìn)貨發(fā)票時(shí)間和做賬時(shí)間不在同一個(gè)月可以嗎?發(fā)票跨越,)
老師,12月收到住宿普通發(fā)票數(shù)量開錯(cuò)了,金額沒(méi)有變,1月想退回去重開,跨年已入賬。新開的發(fā)票直接附在12月的憑證后面可以嗎
老師好,7月已入賬的固定資產(chǎn),8月發(fā)現(xiàn)開票信息有誤認(rèn)證不了,發(fā)票退回重新開具,9月收到正確的發(fā)票,金蝶系統(tǒng)固定資產(chǎn)是卡片式錄入,不調(diào)整折舊,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)還要處理嗎?9月的發(fā)票附在什么憑證后面,謝謝!
請(qǐng)問(wèn):我們2月份只開了一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票(原始發(fā)票是去年12月份開出去的,今年2月份退回了),2月份沒(méi)有其他收入,對(duì)于這張負(fù)數(shù)發(fā)票的憑證:1、是直接將原來(lái)的那張發(fā)票的憑證紅沖,還是等到以后發(fā)生收入的月份再做這筆紅字發(fā)票的憑證?2、如果后面再做憑證的話,那賬面的增值稅和我申報(bào)的2月份的增值稅申報(bào)表不是不一致了嗎?3、做紅字憑證后,預(yù)計(jì)的紅字稅費(fèi)的分錄怎么寫呢?
這個(gè)題怎么做?幫我看一下唄
請(qǐng)問(wèn)老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報(bào)表
老師,這個(gè)選擇什么呢?
收到一張足浴的發(fā)票,這種娛樂(lè)場(chǎng)所開的發(fā)票可以計(jì)入銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
流動(dòng)資產(chǎn)包括哪幾個(gè)?流動(dòng)負(fù)債的哪幾個(gè)?
老師,這一題是不是選c?
老師 您好 問(wèn)下:給公司購(gòu)買電腦 開票是公司員工抬頭 可以稅前扣除嗎
老師,小規(guī)模納稅人每個(gè)月開多少票是免稅的嗎?
請(qǐng)問(wèn)如果我有定期定額都是定3萬(wàn)的個(gè)體戶,明年兩個(gè)單位要匯算清繳嗎?如果要的話就超額了,是不是就要補(bǔ)稅呢
老師您好,郵政外包攬收的業(yè)務(wù)給我們公司做,應(yīng)該開多少點(diǎn)的發(fā)票?
收到新的發(fā)票要紅沖,再重新入賬嗎?這樣匯算清繳時(shí)費(fèi)用需要調(diào)整嗎?
您好,做賬 匯算清繳需要納稅調(diào)整
那不是要補(bǔ)交企業(yè)所得稅了?
您好, 按應(yīng)納稅所得額計(jì)算,多退少補(bǔ)
這樣啊,我以為可以作為12月的費(fèi)用不用調(diào)整了呢
那為什么預(yù)提的費(fèi)用在匯算清繳前發(fā)票回來(lái)都可以稅前扣除,這個(gè)重開的需要調(diào)整呢?
您好,我看錯(cuò)了,費(fèi)用的不用調(diào)整,匯算清繳前回來(lái)發(fā)票就可以,我看成收入了
好的,那還需要紅沖嗎?還是直接附在12月的憑證后面就可以了
正規(guī)處理是紅沖,也有直接貼在原來(lái)憑證后面的,這樣就是不正規(guī)