同學(xué)您好 目前新公司有報稅嗎?以前公司的虧損也不能抵新公司的所得稅
現(xiàn)在,我們有個以前的A公司要做銷戶,賬面上有三十幾萬的未分配利潤,我們準(zhǔn)備開出20萬固定資產(chǎn)賣給我們現(xiàn)在的B公司 問題1:我們A公司開出給B公司的固定資產(chǎn),是一定要開明細(xì)嗎?能不能開一批,不開明細(xì)?? 問題2:那我們余下來十幾萬的未分配利潤怎么沖銷?
老師,很早以前的公司虧損,老板重新成立一個公司,除了公司名稱,什么都沒變,之前的會計沒有重新建賬,延續(xù)下來了,所以未分配利潤欄一直掛著虧損100萬,現(xiàn)在公司即便盈利也少,所以報表的未分配利潤一直負(fù)的,估計以后也會一直這樣,有沒有什么辦法能調(diào)一下?
老師,我老板買了一個空殼公司,主要是這個公司有建筑業(yè)的相關(guān)資質(zhì),,他買來后直接變更公司名稱,變更股東,買之前沒有資產(chǎn)評估的相關(guān)文件,所有者權(quán)益的未分配利潤也是負(fù)數(shù),這種如何建立期初數(shù)據(jù),這種是適用什么會計準(zhǔn)則呢?
老師,咨詢一下,我們公司賬上現(xiàn)在有利潤一百多萬,一般納稅人,是以前積累下來未分配的,公司股東就一個,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)一部分股權(quán)出去。那利潤的話需要跟股權(quán)一起分配掉嗎?這樣的話受讓方是不是要交20%的個稅?一下子利潤分配掉要交這么多個稅,老板不愿意,實際賬上并沒有這么多利潤,然后老板準(zhǔn)備找代理記賬公司,他們打算通過內(nèi)部業(yè)務(wù)弄成虧損,但是我是公司會計,這樣稅務(wù)局一旦查到,我是不是需要負(fù)責(zé)?
老師,我們有個公司第三季度盈利了但是不足彌補以前的虧損,所以今年就一直虧損,老板想讓它盈利,但是第四季度沒有收入了,這個情況下 能在這個月做賬把以前的成本給調(diào)減少可行嗎,我看之前的會計做的,公司收入是有開票的,成本這塊,有很大部分沒有成本票,就是簽個合同,會計根據(jù)利潤率推算的成本結(jié)轉(zhuǎn)的。
老師,公司是進(jìn)出口貿(mào)易公司,有出口退稅的。針對退貨運回的商品,公司做了進(jìn)口處理,同時還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進(jìn)口,有沒有問題?
提高董事會獨立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯的人很多。我也覺得是對的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請問外購用于集體福利的,是不用繳納個稅的吧?直接做賬管理費用-福利費?嗎?
口腔診所,分為5個診室和一個種植牙診室。想對日常耗材進(jìn)行節(jié)約管理和醫(yī)護(hù)人員可控成本績效管理。如何能實現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價30元一下。使用總價高。治療項目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價,使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領(lǐng)用。
增值稅申報表上月稅費沒錯,有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報嗎?
老師好,請問2024年度暫估金額比實際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團有限公司資金使用模式嗎?比如一個集團公司,下設(shè)投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項目公司等等?;镜娜腴T知識,哪里有,或是可以簡單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個陳列費
找代理公司給把工商年檢報了,給對方提供哪些信息資料
老師,我兩份人工費的合同,完成了一份費用的支付,另一份沒有支付,但是對方給我開具了兩份合同的合計金額的普票,我想把這張發(fā)票分開,兩次進(jìn)費用,怎么去做賬,做分錄???
有報稅,有盈有虧,那賬面就掛在那里嗎?
都好幾年了
同學(xué)您好 就是報稅也一直包括那個虧損是吧?新公司成立的第一年它報稅資產(chǎn)負(fù)債表怎么填列的昵? 期初未分配利潤?