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老師,早上好!請教以下問題:2020年8月我公司與學校達成飲水合作項目(簽訂10年合同,按學期收費),給學校安裝凈水設(shè)備,在11月份安裝完成,并且收到學校轉(zhuǎn)來的90000元租賃使用費。我做了以下會計分錄,請老師指正: 11月 借:應(yīng)收賬款 90000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 90000 借:銀行存款 90000 貸:應(yīng)收賬款 90000 使用速達賬套關(guān)聯(lián)使用,月末從進銷存結(jié)轉(zhuǎn)過來的成本分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 70000 貸:庫存商品 70000 月末自動結(jié)轉(zhuǎn)損益類: 借:本年利潤 70000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 70000

老師,早上好!請教以下問題:2020年8月我公司與學校達成飲水合作項目(簽訂10年合同,按學期收費),給學校安裝凈水設(shè)備,在11月份安裝完成,并且收到學校轉(zhuǎn)來的90000元租賃使用費。我做了以下會計分錄,請老師指正:
11月
借:應(yīng)收賬款  90000
貸:主營業(yè)務(wù)收入 90000
 
借:銀行存款 90000
貸:應(yīng)收賬款 90000

使用速達賬套關(guān)聯(lián)使用,月末從進銷存結(jié)轉(zhuǎn)過來的成本分錄是:
借:主營業(yè)務(wù)成本 70000
貸:庫存商品  70000

月末自動結(jié)轉(zhuǎn)損益類:
借:本年利潤  70000
    貸:主營業(yè)務(wù)成本 70000
2021-01-13 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-13 10:19

同學你好 這樣做就可以的

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快賬用戶1537 追問 2021-01-13 10:22

不用按年攤銷,一次性計入當月成本嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-13 10:29

一次性攤銷不是必須的

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快賬用戶1537 追問 2021-01-13 10:35

老師,我還是不太明白你說的,是可以不用做攤銷的分錄的意思嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-13 10:40

要按月攤銷的 無形資產(chǎn)按月攤銷 固定資產(chǎn)按月折舊

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快賬用戶1537 追問 2021-01-13 11:22

老師,可以把從成本發(fā)生到收入,再到按月計提收入和攤銷成本的分錄做下給我嗎?還是有些懵

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齊紅老師 解答 2021-01-13 11:23

借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 借無形資產(chǎn) 貸銀行存款 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 借主營業(yè)務(wù)成本 貸累計折舊 貸累計攤銷

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同學你好 這樣做就可以的
2021-01-13
同學你好,分攤的是按每個月去分攤,收取的90000元,是多長時間的租賃費用,請同學確認清楚,300天/年,是按這個來算的嗎,10年3000天,另還有個維護費用,這個也是要掛收入的;如果再沒有開票給學校的前提下,銀行只是收到貨款,先掛銀行存款和應(yīng)收帳款科目;
2021-01-13
同學你好 直接用主營業(yè)務(wù)成本就行了
2021-12-24
同學你好 直接用主營業(yè)務(wù)成本來做成本就行了 收入和成本對應(yīng)
2021-12-24
你好!可以的,你的理解很對
2021-12-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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