同學(xué)你好 其他業(yè)務(wù)收入

老師,我們公司有幾臺便利柜,就是自動(dòng)售賣機(jī)。自動(dòng)售賣機(jī)的收入與我們公司分成。我們公司怎么確認(rèn)收入?是營業(yè)外?還是其他業(yè)務(wù)收入?
老師,我給你講一下我們公司的情況,我們公司主要經(jīng)營小型售賣機(jī),售賣機(jī)是我們從廠家拿貨,售賣機(jī)里面裝產(chǎn)品,終端客戶二維碼掃碼入微信商戶平臺,微信商戶平臺有基本戶和運(yùn)營戶,基本戶都是終端客戶掃碼轉(zhuǎn)錢進(jìn)入的賬戶(只收款),運(yùn)營戶是投資人分潤及涉及到運(yùn)營付款賬戶(付款賬戶),①我前期收到股東購買的機(jī)柜款30萬元(1000臺,300元價(jià)格賣給投資者),2年后以150元的價(jià)格回收,我應(yīng)該怎么入賬??②售賣機(jī)上有二維碼,終端客戶掃碼入微信商戶平臺,我要確認(rèn)收入么??③這種售賣機(jī)柜我是作為庫存商品還是作為固定資產(chǎn)??
老師,我們給國外的自動(dòng)售貨機(jī)的公司發(fā)貨,對方賣多少算多少,賣不掉的,有權(quán)退回給我們公司,這種是屬于委托代銷,以收到的代銷清單確認(rèn)收入嗎?不以報(bào)關(guān)單確認(rèn)收入
老師:我們公司小規(guī)模納稅人,打算在醫(yī)院的自動(dòng)售賣機(jī)上賣東西。比如:商品出庫100元,自動(dòng)售賣機(jī)售價(jià)為100元,顧客掃碼支付后,貨款先到售賣機(jī)公司賬戶,售賣機(jī)公司再扣除銷售額的20%作為服務(wù)費(fèi)-將剩余的80%貨款轉(zhuǎn)給我公司。 這種情況,我公司做賬是否正確: 1、我公司做無票收入: 借:銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)20 銀行存款80 貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)0.99 還是說應(yīng)該第二種處理方式: 借:銀行存款80 貸:主營業(yè)務(wù)收入79.21 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)0.79
老師總公司幫子公司代買收銀機(jī),子公司轉(zhuǎn)20000給我們,我們購買花掉15000,差額算總公司收入,我入其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入?
你好老師,我是個(gè)體工商戶,上個(gè)季度增值稅已經(jīng)根據(jù)抖音后臺的數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào),經(jīng)營所得稅也已經(jīng)申報(bào),稅務(wù)局打電話讓我交稅,我想年底看情況再補(bǔ)繳可以嗎?
中國農(nóng)業(yè)銀行金蓮道支行開戶單位A公司2×25年8月31日存款賬戶余額為80000元,2×25年6月21日至8月31日的累計(jì)積數(shù)為2866000元,本計(jì)息期內(nèi)活期存款年利率為0.36%,沒有發(fā)生利率調(diào)整變化。2×25年9月該公司存款戶發(fā)生的業(yè)務(wù)如下:(1)8日,存入現(xiàn)金20000元。(2)12日,轉(zhuǎn)賬存入15000元。(3)15日,開具現(xiàn)金支票支取現(xiàn)金18000元。(4)17日,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付存款12000元。(5)19日,存入現(xiàn)金8000元。要求:(1)對(1)(3)兩項(xiàng)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。(2)計(jì)算甲公司2025年第三季度的利息,并作利息入賬的會計(jì)分錄
老師您好!9月份注冊的個(gè)體,用之前名字變更的,當(dāng)時(shí)都變更好了,十月初報(bào)的三季度稅還是正確的,今天準(zhǔn)備開票發(fā)現(xiàn)名稱變之前的了,怎么處理?
老師,發(fā)放農(nóng)民工工資已申報(bào)個(gè)稅,申報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),季末從業(yè)人數(shù)包括農(nóng)民工人數(shù)嗎?
個(gè)體戶需要申報(bào)個(gè)稅嗎
為什么多計(jì)提要借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:主營業(yè)務(wù)收入。少計(jì)提要借:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)?
預(yù)付款,先款后貨,付款是成本價(jià),付完款,收到貨,怎么做憑證
10月份剛辦的稅種認(rèn)定,那10月份需要申報(bào)嗎
老師,請問,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)門診部,收入是 200 多萬,有些是需要開票的,有些是不需要開票的,請問這 200 多萬都需要繳納增值稅嗎?
該通知由中國人民銀行與國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布(2024年第3號令),核心要求是:2024年11月1日前已完成工商注冊的企業(yè)主體,須在2025年11月1日前完成受益所有人信息備案。所謂受益所有人,是指最終擁有或?qū)嶋H控制企業(yè)的自然人,此舉旨在提升市場主體透明度。未按時(shí)備案的企業(yè)將依據(jù)《公司登記管理?xiàng)l例》等法規(guī)處理,可能面臨責(zé)令改正、罰款等措施。當(dāng)前距截止日僅剩數(shù)日,請相關(guān)企業(yè)盡快通過"受益所有人信息備案系統(tǒng)"提交材料。這個(gè)要在哪里備案?


這個(gè)按什么稅目交?租用收入?
對于你們來說是銷售收入吧 售賣機(jī)是你們公司的嗎?
售賣機(jī)不是我們的。是第三方公司的。里面的食品飲料都是第三方公司。他們借用我司場地。相當(dāng)于是租的。
那就是租賃收入 繳納印花稅
那就是入其他業(yè)務(wù)收入,并繳納印花稅。是吧?
那就是入其他業(yè)務(wù)收入,并繳納印花稅。 是
好的 謝謝老師
不客氣 祝您工作順利 事事順心