這個(gè)盤點(diǎn)做期初,不平填寫未分配利潤,可以,你要是外賬話,需要補(bǔ)齊之前賬,內(nèi)賬可以去盤點(diǎn)輸入到期初,銀行可以輸入,
現(xiàn)在做內(nèi)賬,以前主要我以是流水賬,從我接手時(shí)是半路,什么數(shù)據(jù)都沒有,只有期初庫存現(xiàn)金,銀行卡期初,別的都沒有,所以期初數(shù)據(jù)怎么把它設(shè)置成平的呢?
賬簿期初設(shè)置的期初數(shù)據(jù)錄入是企業(yè)新成立初次建賬或者從其它代賬公司中途交接回來的時(shí)候才需要這個(gè)步驟的嗎?還是什么情況下需要錄入期初數(shù)據(jù)?多久做一次?
請問公司前期未做賬,中途需要建賬,沒有期初數(shù)據(jù),但是銀行余額,建賬的話期初數(shù)可以只設(shè)置銀行的數(shù)據(jù)嗎?
公司之前只做外賬 沒做內(nèi)賬 現(xiàn)在老板想建立內(nèi)賬,期初數(shù)據(jù)可以根據(jù)外賬的科目余額來建不
重新建賬的話就是上個(gè)月的銀行余額我要怎么做分錄可以變成期初的數(shù)據(jù)呢
印花稅按次申報(bào) 要按時(shí)間截止日期申報(bào)嗎?比如說今天是5月22號,要卡這個(gè)時(shí)間點(diǎn)嗎?
一開始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
老師您好,這句話該怎么理解呢,怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師,金蝶行政事業(yè)版中途建賬(之前手工賬已計(jì)提過折舊),對于固定資產(chǎn)除了期初錄入是否還需卡片錄入?
老師銀行轉(zhuǎn)賬未轉(zhuǎn)成功又退回需要做賬務(wù)處理嗎
老師咨詢一個(gè)業(yè)務(wù),我們充電樁收入,客戶充1000元,送100元,送100元應(yīng)該進(jìn)什么費(fèi)用呢
老師你好!我們是一家手機(jī)零售店,涉及國補(bǔ),應(yīng)該開全價(jià)發(fā)票,開全價(jià)票就是國補(bǔ)那部分也繳納增值稅啦!這個(gè)應(yīng)該怎么開票,怎么做賬務(wù)處理