您好 填寫小微企業(yè)欄次就好了
老師,小規(guī)模納稅人季度未超過30萬(wàn),減按百分之一的應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅
小規(guī)模納稅人按季申報(bào),月收入超過10萬(wàn),季度收入未超過30萬(wàn),請(qǐng)問如何繳納增值稅
老師 我們是小規(guī)模納稅人 本季度未超過30萬(wàn) 增值稅 申報(bào)表應(yīng)該如何填寫呢?
小規(guī)模納稅人季度開票超過30萬(wàn),是不是全額按照百分之一繳納增值稅
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人本季度收入沒有超過30萬(wàn),在做結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅的分錄時(shí),減免額應(yīng)該按照做賬的百分之一還是按電子稅務(wù)局上減免的百分之三確認(rèn)呀?
對(duì)方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請(qǐng)問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬(wàn)左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說(shuō)申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
這樣就可以?
是的 這樣填寫就可以了 都是開具的普通發(fā)票嗎
嗯嗯,對(duì)的
明細(xì)表不用寫是吧
那這樣填寫沒問題
老師是這三個(gè)實(shí)際銷售金額加起來(lái)填在小微企業(yè)免稅銷售額那里嗎
是每個(gè)月開具的普通發(fā)票嗎
是的老師
為什么實(shí)際銷售稅額加起來(lái)跟第17欄不一樣
76.5+385.35+280.77=742.07,然后系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的是1459.72
申報(bào)系統(tǒng)是3%? 開票系統(tǒng)是1%
那這樣我填的對(duì)嗎
您這樣填寫正確的
老師第三季度我們開票系統(tǒng)還是百分之三,第四季度開票系統(tǒng)變成百分之一了,那我,做賬賬面怎么弄,賬面稅額700多,報(bào)稅是1400多
按照發(fā)票上的稅額寫分錄就好了
這個(gè)賬面跟報(bào)稅不一致不用管是嗎
這個(gè)賬面跟報(bào)稅不一致不用管
好的,謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快