您好 填寫小微企業(yè)欄次就好了

老師,小規(guī)模納稅人季度未超過30萬,減按百分之一的應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅
小規(guī)模納稅人按季申報(bào),月收入超過10萬,季度收入未超過30萬,請(qǐng)問如何繳納增值稅
老師 我們是小規(guī)模納稅人 本季度未超過30萬 增值稅 申報(bào)表應(yīng)該如何填寫呢?
小規(guī)模納稅人季度開票超過30萬,是不是全額按照百分之一繳納增值稅
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人本季度收入沒有超過30萬,在做結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅的分錄時(shí),減免額應(yīng)該按照做賬的百分之一還是按電子稅務(wù)局上減免的百分之三確認(rèn)呀?
老師如果賬戶凍結(jié)原因,子公司來代收付所有收支。有什么風(fēng)險(xiǎn)?收入,工資,稅金。費(fèi)用支出。需要注意什么?法律,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),工資這些風(fēng)險(xiǎn)可控嗎
學(xué)校之前學(xué)費(fèi)只開了事業(yè)單位點(diǎn)收據(jù),不開電子發(fā)票的情況說明
跨境電商小規(guī)模公司國內(nèi)出口韓國公司有什么流程,怎么節(jié)稅,走貨代
一般納稅人開普票. 跨月沖紅,需要對(duì)方確認(rèn)嗎?
一般納稅人必須要做賬嗎
老師請(qǐng)問一下,個(gè)稅申報(bào)表里面 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)要分開填寫嗎?是不是只要填個(gè)人部分繳納的?
老師,我們單位的賬從代賬公司接過來,那我的電子賬在代賬公司那,電子賬怎么交接過來
土地使用權(quán),用于開發(fā)商品房,計(jì)入“開發(fā)成本”,作為存貨的一部分。不進(jìn)行攤銷,而是在商品房銷售時(shí),將土地成本結(jié)轉(zhuǎn)至銷售成本。 老師這句話,對(duì)嗎
以前股東轉(zhuǎn)入投資款,未備注投資款,實(shí)際是投資款,賬上掛的往來,后來股權(quán)轉(zhuǎn)讓了, 這部分款也一直掛著,后來股東只轉(zhuǎn)了部分投資款進(jìn)來,說是實(shí)繳完了,以前股東轉(zhuǎn)的也算到里面。那以前轉(zhuǎn)的,還能從往來里轉(zhuǎn)成投資款嗎?
老師 我們單位是工程公司 但是還有一個(gè)門窗廠是老板跟弟弟一起開的 現(xiàn)在老板要求我在工程公司這個(gè)賬里面記一下我們這邊聯(lián)系門窗的業(yè)務(wù)都有多少錢沒收回 還有因?yàn)殚T窗產(chǎn)生的費(fèi)用 有時(shí)候是我們負(fù)擔(dān) 有時(shí)候是門窗廠負(fù)擔(dān) 我這個(gè)該怎么做賬會(huì)比較清晰


這樣就可以?
是的 這樣填寫就可以了 都是開具的普通發(fā)票嗎
嗯嗯,對(duì)的
明細(xì)表不用寫是吧
那這樣填寫沒問題
老師是這三個(gè)實(shí)際銷售金額加起來填在小微企業(yè)免稅銷售額那里嗎
是每個(gè)月開具的普通發(fā)票嗎
是的老師
為什么實(shí)際銷售稅額加起來跟第17欄不一樣
76.5+385.35+280.77=742.07,然后系統(tǒng)自動(dòng)出來的是1459.72
申報(bào)系統(tǒng)是3%? 開票系統(tǒng)是1%
那這樣我填的對(duì)嗎
您這樣填寫正確的
老師第三季度我們開票系統(tǒng)還是百分之三,第四季度開票系統(tǒng)變成百分之一了,那我,做賬賬面怎么弄,賬面稅額700多,報(bào)稅是1400多
按照發(fā)票上的稅額寫分錄就好了
這個(gè)賬面跟報(bào)稅不一致不用管是嗎
這個(gè)賬面跟報(bào)稅不一致不用管
好的,謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快