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老師 我們是小規(guī)模納稅人 本季度未超過30萬 增值稅 申報表應(yīng)該如何填寫呢?

2023-04-10 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-10 10:43

你好,是個體戶,還是有限公司???

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快賬用戶2664 追問 2023-04-10 10:43

有限公司

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齊紅老師 解答 2023-04-10 10:49

你好,在小微企業(yè)免稅銷售額欄次,填寫收入金額?

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快賬用戶2664 追問 2023-04-10 10:57

老師我在免稅銷售額欄次填寫后 報表自動計算本期免稅額 但是這個免稅額跟我們發(fā)票上面的稅額金額不一致 應(yīng)該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-04-10 11:00

你好,需要自己修改成一致?

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快賬用戶2664 追問 2023-04-10 11:01

好的。那么老師 這個免稅我在4月做分錄應(yīng)該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-04-10 11:07

你好,這個免稅,應(yīng)當(dāng)在3月份做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?

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快賬用戶2664 追問 2023-04-10 11:08

好的 老師請問增值稅主表直接填寫了免稅稅額,增值稅減免稅申報明細(xì)表還需要填嗎?怎么填啊

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齊紅老師 解答 2023-04-10 11:13

你好,這種情況不需要填寫?減免稅申報明細(xì)表

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快賬用戶2664 追問 2023-04-10 11:14

老師 季度未超30萬 是全額免增值稅的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-10 11:19

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶2664 追問 2023-04-10 11:20

那這個減按1%是說的專票嗎?專票不是發(fā)生多少稅額就繳納多少稅額嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-10 11:25

你好,減按1%,是針對普通發(fā)票和專用發(fā)票 專票是需要繳納增值稅的?

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快賬用戶2664 追問 2023-04-10 11:25

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-10 11:31

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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你好,是個體戶,還是有限公司???
2023-04-10
你好 按正常填寫,季度超過30萬是不免稅的。
2020-10-11
你好 填寫在10欄免稅銷售額欄次去
2021-06-08
開的普通發(fā)票在第十欄里面填寫。
2021-04-06
你好,填寫在主表第十行就可以。
2023-04-13
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