您好,利潤(rùn)收入 借:銀行存款0.36 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用0.36 把這個(gè)分錄作上,重新結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)
老師,我們資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)相差金額為:27581.91元 相差的金額正好是未分配利潤(rùn)的借方余額:27581.91元,這是什么原因
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期初+利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)累計(jì)不等于負(fù)債表中的期末未分配利潤(rùn)期末,差額在這里。是什么原因?
2020年成立的公司,資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額差了0.36,這筆費(fèi)用是一筆利息收入,但是利潤(rùn)表中多0.36,什么原因?
你好我有一筆以前年度損益6000元現(xiàn)在已結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)利潤(rùn)分配未分配里。后填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表把這筆體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)里了出現(xiàn)了資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)這項(xiàng)的年初余額+利潤(rùn)表中的本年累計(jì)的凈利潤(rùn)不等于資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)期的未分配利潤(rùn)數(shù)差額就是這筆6000元。請(qǐng)問(wèn)該如何處理
利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額等于資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)總額嗎?我利潤(rùn)表3個(gè)月的累計(jì)數(shù)加起來(lái)不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)總額!但是我的總賬本年利潤(rùn)總額等于資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)總額!這到底是為什么
利潤(rùn)總額包括包括營(yíng)業(yè)外收支嗎
老師你好!我在9月份開(kāi)了一張100萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票出去,9月30號(hào)前都沒(méi)有拿回來(lái)一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,如果10.5號(hào)收到人家開(kāi)出的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我在10月15號(hào)之前認(rèn)證這一張10月份收到的發(fā)票可以用來(lái)抵扣進(jìn)賬嗎
您好,老師,請(qǐng)教一下,如果進(jìn)口的產(chǎn)品,因?yàn)榇魷?,然后重新出口,使用一般貿(mào)易的方式,可以申報(bào)免抵退嗎?謝謝
老師我在北京,之前在系統(tǒng)添加了我是開(kāi)票人,比如現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票,直接登陸自然人電子稅務(wù)局就能登陸,不用插什么盾??
老師好:校巴租賃費(fèi)怎樣處理會(huì)計(jì)分錄更完善?與校巴公司承租3臺(tái)校巴使用,合同期為8年,月租金為52300元;我校先預(yù)收學(xué)生整學(xué)期的費(fèi)用,按月平攤收入; 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款~校車(chē)費(fèi), 確認(rèn)收入: 借:預(yù)收賬款~校車(chē)費(fèi) 貸:其他業(yè)務(wù)收入~校車(chē)費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出?是收到發(fā)票后做還是?每月會(huì)收到校巴公司開(kāi)來(lái)上月租賃費(fèi)發(fā)票。要怎樣做分錄才合理?
老師,公司被掛靠社保,沒(méi)有發(fā)放工資可以嗎?
老師,個(gè)人去稅局代開(kāi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票5000含稅,要交多少個(gè)人所得稅
老師,出口的報(bào)關(guān)費(fèi),港雜費(fèi)無(wú)論是專(zhuān)普票都入費(fèi)用嗎?
老師好,建材公司賬務(wù)處理該上哪一種課程呢?
老師,資本公積科目需要設(shè)二級(jí)科目嗎?
這筆分錄我做過(guò)了的
之前已經(jīng)做了這筆分錄了
我是不是直接借銀行存款0.36 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-0.36 這樣?
您好,你分錄做對(duì)了,再重新結(jié)轉(zhuǎn)就行
好的,謝謝老師