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您好!老師,請教您個問題,公司10月份購地下車位,錢已經(jīng)支付了,但是會計10月沒入賬,對方還沒開發(fā)票給我們,一共35個車位,價格是1750000元,車位是不是也需要計提折舊,這個分錄我該怎樣做呢

2021-01-10 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-10 09:40

您好,您車位是否有產(chǎn)權(quán)證照?

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快賬用戶5762 追問 2021-01-10 09:41

不知道有沒有

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齊紅老師 解答 2021-01-10 09:46

您好,那您分錄,借預(yù)付款項175貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2021-01-10 09:46

您好,您是否計提折舊和合同如何約定

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快賬用戶5762 追問 2021-01-10 09:48

要提折舊,合同我還沒看到

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齊紅老師 解答 2021-01-10 09:54

您好,按合同約定看是租賃(沒證)還是固定資產(chǎn)(有證)

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快賬用戶5762 追問 2021-01-10 09:56

按固定資產(chǎn)做分錄,昨天老板讓提折舊,

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快賬用戶5762 追問 2021-01-10 09:59

說是35個車位公司自己買下來了

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齊紅老師 解答 2021-01-10 10:00

您好,那您借固定資產(chǎn),貸預(yù)付款項,借主營業(yè)務(wù)成本或其他業(yè)務(wù)成本貸累計折舊

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快賬用戶5762 追問 2021-01-10 10:08

老師,后期收到發(fā)票我怎樣做分錄

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齊紅老師 解答 2021-01-10 10:13

您好,若您沒設(shè)置暫估,您的分錄借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸預(yù)付款項

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快賬用戶5762 追問 2021-01-10 10:19

設(shè)置暫估分錄了,貸預(yù)付這個分錄沒看懂

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齊紅老師 解答 2021-01-10 10:23

您好,那您的分錄,入賬,借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款~暫估。付款借應(yīng)付賬款,貸銀行存款175。收發(fā)票,紅字沖回暫估固定資產(chǎn)分錄,借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款

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快賬用戶5762 追問 2021-01-10 10:29

好的老師,謝謝您

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齊紅老師 解答 2021-01-10 10:29

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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你好, 借:固定資產(chǎn)? 貸:銀行存款 借:管理費用? 貸:累計折舊
2021-01-09
您好,您車位是否有產(chǎn)權(quán)證照?
2021-01-10
你好,發(fā)票沒有到可以提折舊的,多提了沖掉就可以了
2021-10-20
你好,每個月計提房租費 借:管理費用-房租-10 貸:應(yīng)付賬款-暫估-10 收到票 借:管理費用-房租-10 貸:應(yīng)付賬款-暫估-10 借:管理費用-9 借:進項稅1 貸:應(yīng)付賬款10 支付 借:應(yīng)付賬款10 貸:銀行存款10
2024-04-16
同學你好 發(fā)票是開的全額發(fā)票嗎
2021-07-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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