您好 差旅津貼和誤餐補助里 沒有票就可以稅前扣除是的
老師您好!公司員工出差有一部分費用拿不到票,我們把這部分沒有拿到票的費用做到差旅津貼和誤餐補助里邊,這樣雖然沒有票就可以稅前扣除了,這樣操作可以嗎?謝謝!
公司做法是:公司有相應的私車公用補貼制度2元/公里,能只簽訂租車協(xié)議只支出這筆補貼嗎(就是說油費、折舊、高速費等都包含在里面了)?附件有相應的出差申請、私車公用申請表記錄著起始地址,相應的用車里程。沒有車的租金,公司只支付這筆差旅補貼,他們一個月報銷一次,要拿相應大小的金額油費發(fā)票過來進行報銷這樣操作可以嗎?不走代開租金發(fā)票,一個月可能就一兩百一個人左右。
老師,食堂買的菜沒有發(fā)票,我可不可以這樣做,把這個費用分攤放到員工工資里面,然后再列一行寫代扣食堂開支費用,這樣就沒有影響個稅了
老師,您好,我公司員工用自己的車出差,有出差路線,按一公里多少補貼,員工拿回來高速費的發(fā)票,部分油票,這部分做差旅費,剩下的按補貼算,合并到個稅去申報,這樣可以嗎
老師您好,請問公司暫時沒有車,但是一直用法人的車,法人拿油票進行報銷,這部分費用可以稅前扣除嗎?還是說報銷這部分法人需要入到她的工資里面去申報個稅呢?
@宋生老師,剛給被審計單位溝通了,他說他們不管哪些,就是不管注會有沒有經(jīng)驗,怎么才能扳回一局?
以前付海運費沒有發(fā)票,導致現(xiàn)在預收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運費,所以沒有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍色還是灰色的
老師,勞務人員借公司的錢,后期分期從勞務費中扣除,哪勞務費開票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運費沒有發(fā)票,導致現(xiàn)在預收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請問老師,我們公司去年員工報的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開出銷售發(fā)票時做,借:銀存,貸:主營業(yè)務收入,應交增值稅。30萬之內(nèi)增值稅減免,做,借:應交增值稅,貸:營業(yè)外收入。你看對嗎
老師匯算清繳時,涉及限額扣除成本費用項目,剛好這些成本費用項目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時已經(jīng)調(diào)增的金額,和無票支出部分在其他行調(diào)增部分,會重復調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點懵
其他應交款這個科目,可以用來核算社保費嗎?具體怎么核算?
老師,就是說我上述的處理是可以的是嗎?
是的的上述的處理是可以的 但是要有相關文件
文件?老師是指公司要制定關于人員差旅津貼補助標準的文件嗎?
是的?公司要制定關于人員差旅津貼補助標準的文件