您好 請問是不是有未達(dá)帳項(xiàng) 就是發(fā)生了業(yè)務(wù)么有入賬
老師中午好!5月份做了一筆帳:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用_手續(xù)費(fèi)27.81 貸:銀行存款27.81。10月份發(fā)現(xiàn)這個手續(xù)費(fèi)是25,5月份發(fā)生額及余額表貸方多了2.81。10怎么調(diào)整分錄?銀行賬戶才能平?發(fā)生額及余額表銀行存款才能對得上?
老師,還是這個問題,但我發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)完10月份的,現(xiàn)在10月份的科目余額表的銀行存款和銀行對賬單的余額對不上,10月份科目余額表是平的,銀行存款對不上,不知道哪里出現(xiàn)問題
老師好!我錄入完8月份的憑證后發(fā)現(xiàn)帳套上銀行存款的余額和銀行卡余額對不上,用UK導(dǎo)出本月的交易明細(xì),分別核對了帳套中銀行存款明細(xì)帳的支出總額和收入總額,發(fā)現(xiàn)收入總額一致,但帳套上的支出總額比銀行卡上支出總額多了,我逐筆逐張憑證的核對了三遍,還是查不出問題在哪里,該怎么辦?
科目余額表銀行存款余額比銀行對賬單的余額多36元,以前月份都能對上,就這個月對不上,明細(xì)也都能對上,就余額對不上
請問老師銀行對賬單余額和科目余額表余額不相等,查了一下是從2022年7月份不相等的,現(xiàn)在要怎么處理呢?
老師,我今年補(bǔ)提了去年的餐補(bǔ)10240元,匯算清繳的時候資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表怎么調(diào)整
老師老板出差的補(bǔ)助,先給掛賬暫時不付款,這樣可以不
匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅,怎么做分錄
籌建期間的房租,裝修費(fèi)計(jì)入哪里?謝謝老師。
老師,控股公司借錢給投資公司,需要交印花稅嗎?
老師,請問下公司庫管交接,需要會計(jì)必須在場?我們公司庫存數(shù)只有庫管有詳細(xì)數(shù)據(jù)
個體工商戶要做賬嗎?
老師,我要計(jì)提社保,計(jì)提的時候計(jì)入管理費(fèi)用一部分,計(jì)入銷售費(fèi)用一部分,這地方怎么取數(shù),只有單位部分總的
科目余額表和試算平衡表一樣嗎?區(qū)別在哪?
1.適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務(wù),其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣和退稅,應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入成本 一般納稅人外貿(mào)企業(yè)出口貨物適用免退稅辦法,出口業(yè)務(wù)享受免征增值稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額予以退還。資料來源:財(cái)稅〔2012〕39號文件 老師,這兩個法條不矛盾嗎?
沒有, 業(yè)務(wù)就那幾筆,我怕錯了,還是倒推的銀行存款月初額,
用的7-9月資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)當(dāng)期初數(shù)對吧,
用的7-9月資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金年初數(shù)當(dāng)期初數(shù)對吧,
7-9月資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)當(dāng)做期初數(shù),一個個錄入,
剛開始用的余額表試算不平,用資產(chǎn)負(fù)債表就試算平了,但貨幣資金不一致
我不知道我表達(dá)的夠不夠清楚
應(yīng)該用期末數(shù)當(dāng)期初數(shù)啊 7-9的期末