您好 UKey開票,可以先輸入不含稅金額,然后 開票系統(tǒng) 再自動(dòng)計(jì)算出 稅額 最后含稅金額系統(tǒng)自動(dòng)帶出
老師,我想問(wèn)問(wèn) 稅務(wù)UKey開票,是先輸入不含稅金額,然后 開票系統(tǒng) 再自動(dòng)計(jì)算出 稅額 嗎?最后 含稅金額 系統(tǒng)自動(dòng)帶出?
我們是餐飲行業(yè),現(xiàn)在減按1%交增值稅,系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的銷售收入金額和開票系統(tǒng)不相同,是不是需要自己手動(dòng)修改?
小規(guī)模普票在開票系統(tǒng)上稅率是3%的,但是在增值稅申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)是不含稅金額是按1%的,和我開票不含稅金額不一致,多出來(lái)的數(shù)據(jù)如何做賬呢?
老師想問(wèn)下,統(tǒng)計(jì)我們這一年開的發(fā)票,開發(fā)票超過(guò)500萬(wàn)自動(dòng)升為一般納稅人,這個(gè)500是含稅金額還是不含稅金額
老師,請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是免稅的, 1.做賬的時(shí)候,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅這個(gè)還要不要做,需要計(jì)提嗎) 2.增值稅納稅申報(bào)時(shí),營(yíng)業(yè)收入:是系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)的數(shù)據(jù),是收入減去增值稅的金額,是否需要修改?(比如:開票金額10000元,系統(tǒng)上跳出來(lái)的金額是9708.74元) 3.公司有開區(qū)塊鏈電子發(fā)票,然后系統(tǒng)上自動(dòng)跳出來(lái)的數(shù)據(jù),又是總金額,不含稅金的。(比如,開票金額10000元,系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)的數(shù)據(jù)就是10000元)
人數(shù),如果幾十個(gè)項(xiàng)目,我們肯定超30人了老師,請(qǐng)問(wèn)下,外地項(xiàng)目核定的申報(bào)個(gè)稅人員,是否算在我們單位人員工資里面,然后算殘保金
老師:公司提供產(chǎn)業(yè)、稅收、人才、市場(chǎng)咨詢服務(wù),開發(fā)票開咨詢服務(wù)-2級(jí)什么合適呢?
想咨詢下:【債轉(zhuǎn)股】最近有做過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)的老師嗎?目前需要公司出具評(píng)估報(bào)告嗎?
請(qǐng)問(wèn)是家政行業(yè)小企業(yè)納稅人,可以開3個(gè)點(diǎn)的普票嗎?也是按照季度30萬(wàn)免稅嗎?
老師請(qǐng)教下 ,享受5%稅率小微企業(yè)有哪三項(xiàng)條件要求
你好老師,城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅,怎樣計(jì)提,繳納,月末怎么處理呢
老師,請(qǐng)問(wèn)從個(gè)人那個(gè)借款,我們公司付利息,需要個(gè)人開票嗎
小規(guī)模納稅人銷售額一個(gè)季度減免30萬(wàn)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?是計(jì)入其他收益還是營(yíng)業(yè)外收入?
你好,老師,企業(yè)投入的光伏計(jì)入哪里
老師,這個(gè)怎么理解,這2道題怎么說(shuō)的不一樣?一個(gè)說(shuō)經(jīng)依法登記,發(fā)生效力;一個(gè)說(shuō)自合同成立時(shí)生效;
好的老師,那么如果我們公司跟供應(yīng)商商定的合同報(bào)價(jià)是 含稅價(jià)格,對(duì)應(yīng)換算成 不含稅單價(jià) 與 不含稅金額 會(huì)存在 小數(shù)差異。應(yīng)該怎么處理呢? 可以用 含稅金額 ÷ (1 - 增值稅稅率)×增值稅稅率,算出 增值稅稅額(保留兩位小數(shù))。然后用 (含稅價(jià)-增值稅稅額) 倒推出 不含稅金額。這樣可以嗎? 這是不是 就是 一個(gè)開票的問(wèn)題,雙方約定好 開票 金額開多少,稅額開多少,金額+稅額=含稅金額?可以這樣理解嗎?
含稅金額 ÷ (1%2B 增值稅稅率)×增值稅稅率? 這里不應(yīng)是減? 這個(gè)是根據(jù)合同金額開具價(jià)稅合計(jì)金額 不含稅金額跟稅額都是系統(tǒng)自動(dòng)帶入的
對(duì)的對(duì)的老師 是我寫錯(cuò) 應(yīng)該是 加號(hào)??梢灾苯釉谙到y(tǒng)里輸入價(jià)稅合計(jì)金額嗎?那開票系統(tǒng)計(jì)算的 不含稅金額和稅額 跟 合同上的不含稅金額 和 稅額 不會(huì)有尾差嗎?
可以直接在系統(tǒng)里輸入價(jià)稅合計(jì)金額? 一般只開具一行的話 不會(huì)有差額 如果您合同計(jì)算準(zhǔn)確的話
如果產(chǎn)生差額了 那應(yīng)該怎么處理呢?
按照發(fā)票金額為準(zhǔn)啊
嗯 好的 謝謝 老師,那就是合同上約定的價(jià)格作為供應(yīng)商開票的參考,以實(shí)際發(fā)票上的金額為準(zhǔn)。我們保留兩位小數(shù),一般不會(huì)有尾差是吧?
是的?保留兩位小數(shù),一般不會(huì)有尾差 再說(shuō)了 開票系統(tǒng)有尾差是很正常的
我還怕有尾差 印花稅又是按合同 不含稅金額 作為稅基計(jì)算的,這樣可能數(shù)字就有出入了。
印花稅萬(wàn)分之三 四舍五入的小數(shù)點(diǎn)不影響啊
好的老師 我想太多了 周末愉快
嗯嗯 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
老師,合同中有 3種不同的商品,約定了合同總金額 和 每種商品的 總金額(每種商品總金額之和 等于 合同總金額),我們用合同總金額÷1.06 得出 總的不含稅金額,用 每種商品總金額÷1.06 得出每種商品不含稅金額,問(wèn)題是:合同不含稅總金額 和 每種商品不含稅總金額 有0.01的尾差,這種怎么處理呢?
這個(gè)是系統(tǒng)造成的 沒(méi)事的 按照發(fā)票就好了
是合同上 我們的計(jì)算 有尾差。那這個(gè)0.01就不用管了嗎?就這樣寫嗎?
是的 總金額一致 不含稅金額有點(diǎn)點(diǎn)誤差 沒(méi)事的