 
                            您好 UKey開票,可以先輸入不含稅金額,然后 開票系統(tǒng) 再自動計(jì)算出 稅額 最后含稅金額系統(tǒng)自動帶出

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我想問問 稅務(wù)UKey開票,是先輸入不含稅金額,然后 開票系統(tǒng) 再自動計(jì)算出 稅額 嗎?最后 含稅金額 系統(tǒng)自動帶出?
我們是餐飲行業(yè),現(xiàn)在減按1%交增值稅,系統(tǒng)自動帶出來的銷售收入金額和開票系統(tǒng)不相同,是不是需要自己手動修改?
小規(guī)模普票在開票系統(tǒng)上稅率是3%的,但是在增值稅申報(bào)系統(tǒng)自動帶出的數(shù)據(jù)是不含稅金額是按1%的,和我開票不含稅金額不一致,多出來的數(shù)據(jù)如何做賬呢?
老師想問下,統(tǒng)計(jì)我們這一年開的發(fā)票,開發(fā)票超過500萬自動升為一般納稅人,這個(gè)500是含稅金額還是不含稅金額
老師,請問下現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是免稅的, 1.做賬的時(shí)候,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 (應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅這個(gè)還要不要做,需要計(jì)提嗎) 2.增值稅納稅申報(bào)時(shí),營業(yè)收入:是系統(tǒng)自動跳出來的數(shù)據(jù),是收入減去增值稅的金額,是否需要修改?(比如:開票金額10000元,系統(tǒng)上跳出來的金額是9708.74元) 3.公司有開區(qū)塊鏈電子發(fā)票,然后系統(tǒng)上自動跳出來的數(shù)據(jù),又是總金額,不含稅金的。(比如,開票金額10000元,系統(tǒng)自動跳出來的數(shù)據(jù)就是10000元)
 
                我們公司請了吊機(jī)第一次公戶付款1100給個(gè)人,現(xiàn)在現(xiàn)金付了1900元,他開票3000元,給我們,開的是吊裝服務(wù)有限公司的發(fā)票,做外賬的時(shí)候這個(gè)發(fā)票能直接用嗎
老師好,公司給每個(gè)員工發(fā)的福利,是記到應(yīng)付福利費(fèi)中還是應(yīng)付工資中啊
老師,以前的供銷社出資辦的公司投資人是供銷社,需要做受益人備案嗎
稅負(fù)率怎么算,開票怎么加稅點(diǎn)怎么計(jì)算
老師,請問以前有企業(yè)所得稅留底稅額,忘記記錄了,是老板自己掏腰包交的,現(xiàn)在系統(tǒng)彈出來有留底稅額6628元,賬套沒有企業(yè)所得稅的余額,請問補(bǔ)計(jì)提多交的企業(yè)所得稅6628元這筆分錄怎么寫?謝謝!
做小規(guī)模納稅人公司新手會計(jì)需要注意什么
同一個(gè)員工的其他應(yīng)收和其他應(yīng)付可以合并嗎?
這里合理損耗不是10kg嗎?算單位成本的實(shí)際數(shù)量為什么不扣除這10kg?
客戶之前下單了5斤寬粉,后來送過去了,說下錯(cuò)了,這個(gè)我們又退不了,只好送客戶了,這個(gè)怎么做賬,小規(guī)模納稅人
請問公司注銷庫存怎么處理?公司的股東也是一家有限公司


好的老師,那么如果我們公司跟供應(yīng)商商定的合同報(bào)價(jià)是 含稅價(jià)格,對應(yīng)換算成 不含稅單價(jià) 與 不含稅金額 會存在 小數(shù)差異。應(yīng)該怎么處理呢? 可以用 含稅金額 ÷ (1 - 增值稅稅率)×增值稅稅率,算出 增值稅稅額(保留兩位小數(shù))。然后用 (含稅價(jià)-增值稅稅額) 倒推出 不含稅金額。這樣可以嗎? 這是不是 就是 一個(gè)開票的問題,雙方約定好 開票 金額開多少,稅額開多少,金額+稅額=含稅金額?可以這樣理解嗎?
含稅金額 ÷ (1%2B 增值稅稅率)×增值稅稅率? 這里不應(yīng)是減? 這個(gè)是根據(jù)合同金額開具價(jià)稅合計(jì)金額 不含稅金額跟稅額都是系統(tǒng)自動帶入的
對的對的老師 是我寫錯(cuò) 應(yīng)該是 加號。可以直接在系統(tǒng)里輸入價(jià)稅合計(jì)金額嗎?那開票系統(tǒng)計(jì)算的 不含稅金額和稅額 跟 合同上的不含稅金額 和 稅額 不會有尾差嗎?
可以直接在系統(tǒng)里輸入價(jià)稅合計(jì)金額? 一般只開具一行的話 不會有差額 如果您合同計(jì)算準(zhǔn)確的話
如果產(chǎn)生差額了 那應(yīng)該怎么處理呢?
按照發(fā)票金額為準(zhǔn)啊
嗯 好的 謝謝 老師,那就是合同上約定的價(jià)格作為供應(yīng)商開票的參考,以實(shí)際發(fā)票上的金額為準(zhǔn)。我們保留兩位小數(shù),一般不會有尾差是吧?
是的?保留兩位小數(shù),一般不會有尾差 再說了 開票系統(tǒng)有尾差是很正常的
我還怕有尾差 印花稅又是按合同 不含稅金額 作為稅基計(jì)算的,這樣可能數(shù)字就有出入了。
印花稅萬分之三 四舍五入的小數(shù)點(diǎn)不影響啊
好的老師 我想太多了 周末愉快
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問
老師,合同中有 3種不同的商品,約定了合同總金額 和 每種商品的 總金額(每種商品總金額之和 等于 合同總金額),我們用合同總金額÷1.06 得出 總的不含稅金額,用 每種商品總金額÷1.06 得出每種商品不含稅金額,問題是:合同不含稅總金額 和 每種商品不含稅總金額 有0.01的尾差,這種怎么處理呢?
這個(gè)是系統(tǒng)造成的 沒事的 按照發(fā)票就好了
是合同上 我們的計(jì)算 有尾差。那這個(gè)0.01就不用管了嗎?就這樣寫嗎?
是的 總金額一致 不含稅金額有點(diǎn)點(diǎn)誤差 沒事的