久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

母公司幫子公司采購原材料,然后母公司給子公司開了發(fā)票,子公司根據(jù)發(fā)票入到了開發(fā)支出(研發(fā)資本化),母公司跟發(fā)票做了其他業(yè)務(wù)收入,同時(shí)把原材料結(jié)轉(zhuǎn)到了其他業(yè)務(wù)成本,合并層面抵消分錄應(yīng)該怎么做

2021-01-08 19:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-08 19:59

同學(xué)您好 從整個(gè)集團(tuán)來看,就是公司采購了原材料用于研發(fā)支出 1、其中母公司 采購? 借:原材料? ? ? ? ? ? ?80 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款? ? ?80 借:應(yīng)收賬款? ? ? ? ? ? ?100? ? ? ?? ? ? ? ?貸:其他業(yè)務(wù)收入 100 借:其他業(yè)務(wù)成本? ? ? ?80 ? ? ? ?貸:原材料? ? ? ? ? 80 2、子公司賬務(wù)? 借:原材料? ? ? ?100 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:應(yīng)付賬款? ? 100 借:研發(fā)支出? ? ? 100 ? ? ? ? 貸:原材料? 100 3、其實(shí)從集團(tuán)層面來看 即 借:原材料? ? ?80 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款? 80 借:研發(fā)支出? ? ?80 ? ? ? ?貸:原材料? 80 其他多余的就需要抵銷 借:其他業(yè)務(wù)收入? ? 100? ? ? ? ?? ? ? ? 貸:其他業(yè)務(wù)成本80 ? ? ? ? ? ? ?研發(fā)支出? ? ? 20? ? ?往來? 借:應(yīng)付賬款? 100 ? ? ? ? ? ? ?貸:應(yīng)付賬款

頭像
快賬用戶5617 追問 2021-01-08 20:08

最后一筆抵消往來是不是借應(yīng)付 貸應(yīng)收?

頭像
快賬用戶5617 追問 2021-01-08 20:10

如果母公司是直接原價(jià)賣給子公司呢

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-08 20:11

同學(xué)您好 不好意思 是的貸應(yīng)收賬款 ,從整個(gè)集團(tuán)上來看 這個(gè)往來是不存在的

頭像
快賬用戶5617 追問 2021-01-08 20:13

如果是原價(jià)賣的

頭像
快賬用戶5617 追問 2021-01-08 20:15

是不是就借其他業(yè)務(wù)收入80 貸其他業(yè)務(wù)成本80?

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-08 20:18

同學(xué)您好 是的按照原價(jià)賣的就是 80 然后往來抵銷也是80

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
同學(xué)您好 從整個(gè)集團(tuán)來看,就是公司采購了原材料用于研發(fā)支出 1、其中母公司 采購? 借:原材料? ? ? ? ? ? ?80 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款? ? ?80 借:應(yīng)收賬款? ? ? ? ? ? ?100? ? ? ?? ? ? ? ?貸:其他業(yè)務(wù)收入 100 借:其他業(yè)務(wù)成本? ? ? ?80 ? ? ? ?貸:原材料? ? ? ? ? 80 2、子公司賬務(wù)? 借:原材料? ? ? ?100 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:應(yīng)付賬款? ? 100 借:研發(fā)支出? ? ? 100 ? ? ? ? 貸:原材料? 100 3、其實(shí)從集團(tuán)層面來看 即 借:原材料? ? ?80 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款? 80 借:研發(fā)支出? ? ?80 ? ? ? ?貸:原材料? 80 其他多余的就需要抵銷 借:其他業(yè)務(wù)收入? ? 100? ? ? ? ?? ? ? ? 貸:其他業(yè)務(wù)成本80 ? ? ? ? ? ? ?研發(fā)支出? ? ? 20? ? ?往來? 借:應(yīng)付賬款? 100 ? ? ? ? ? ? ?貸:應(yīng)付賬款
2021-01-08
你好,同學(xué)。 借,營業(yè)收入 貸,營業(yè)成本 存貨 你按金額帶入一下
2021-01-08
第一年內(nèi)部交易700收入對(duì)應(yīng)確認(rèn)的成分是多少
2021-01-13
你好,同學(xué) 母公司需要補(bǔ)一筆進(jìn)項(xiàng)稅暫估 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款子公司6000 合并抵消,分兩個(gè) 第一抵消內(nèi)部交易 借主營業(yè)務(wù)收入100000 貸研發(fā)支出費(fèi)用化100000 第二個(gè)內(nèi)部往來 借應(yīng)付賬款106000 貸應(yīng)收賬款106000
2023-12-30
同學(xué)你好 獨(dú)立核算的需要開發(fā)票的 只要有實(shí)際業(yè)務(wù)就不是虛開發(fā)票 沒有那就是虛開
2021-06-24
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會(huì)員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào),免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會(huì)員

在線提問累計(jì)解決68456個(gè)問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會(huì)計(jì)問小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會(huì)計(jì)問小程序
會(huì)計(jì)問小程序
×