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老師,子公司為母公司提供研發(fā)服務(wù),然后12月忘記開票了,在12月做未票收入,2024年1月再開票。那母公司和子公司做合并報(bào)表的時(shí)候需要做什么調(diào)整抵消分錄呀? 研發(fā)服務(wù)費(fèi)12月未付。服務(wù)費(fèi)含稅金額是106000元,未稅金額是100000元。 2023年12月母公司賬務(wù)處理是: 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-委托開發(fā)費(fèi)用 100000 貸:應(yīng)付賬款 100000 2023年12月子公司賬務(wù)處理是: 借:應(yīng)收帳款-母公司 106000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 6000 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000 員工工資社保公積金及獎(jiǎng)金直接計(jì)入成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 85000 貸:應(yīng)付職工薪酬 85000 那做合并報(bào)表的時(shí)候需要做什么調(diào)整抵消分錄呢?

2023-12-30 21:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-30 21:57

你好,同學(xué) 母公司需要補(bǔ)一筆進(jìn)項(xiàng)稅暫估 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款子公司6000 合并抵消,分兩個(gè) 第一抵消內(nèi)部交易 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000 貸研發(fā)支出費(fèi)用化100000 第二個(gè)內(nèi)部往來(lái) 借應(yīng)付賬款106000 貸應(yīng)收賬款106000

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快賬用戶9726 追問 2023-12-30 22:00

但是,這些人的工資在整個(gè)集團(tuán)是屬于研發(fā)費(fèi)用的。(公司為了給員工買當(dāng)?shù)厣绫?,所以成立的子公司,子公司僅為母公司做研發(fā)服務(wù))

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齊紅老師 解答 2023-12-30 22:03

正常記入工資的,不抵消

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你好,同學(xué) 母公司需要補(bǔ)一筆進(jìn)項(xiàng)稅暫估 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款子公司6000 合并抵消,分兩個(gè) 第一抵消內(nèi)部交易 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000 貸研發(fā)支出費(fèi)用化100000 第二個(gè)內(nèi)部往來(lái) 借應(yīng)付賬款106000 貸應(yīng)收賬款106000
2023-12-30
你好,請(qǐng)稍等一下,稍后給你具體分錄
2024-04-07
同學(xué)您好,很高興為您服務(wù)。請(qǐng)稍等我看一下。
2023-03-26
小規(guī)模納稅人嗎?如果是的話,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,減免稅款改成應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。 可以的。
2025-01-07
一,5.31號(hào)我月末計(jì)提工資,五險(xiǎn)一金和個(gè)稅時(shí)都計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)了,5月成立公司算籌辦期嗎?計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)合適嗎? 因?yàn)楣疽呀?jīng)開始營(yíng)業(yè)了,正常做賬計(jì)入管理費(fèi)用工資里面的 二,當(dāng)時(shí)股東b給我們a公司打款時(shí),不計(jì)入實(shí)收資本,后來(lái)就簽了服務(wù)合同,我們作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了那80000, 會(huì)計(jì)分錄,借,銀行存款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅, a公司收款8萬(wàn)的會(huì)計(jì)分錄,我這樣做對(duì)嗎? 或者收款八萬(wàn)還是計(jì)入研發(fā)支出呢?會(huì)計(jì)分錄用哪個(gè)正確呢?? 收款的時(shí)候 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 后期研發(fā)成功后才確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 這個(gè)是你們公司的收入的,賬務(wù)處理是沒問題的
2023-07-08
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