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計提時分錄:借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金 現(xiàn)在想把管理費用轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,請問以下分錄對不對

計提時分錄:借:管理費用  貸:應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金
現(xiàn)在想把管理費用轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,請問以下分錄對不對
2021-01-08 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-08 16:48

你好,管理費用最好是用借方 負(fù)數(shù)表示比較好。

頭像
快賬用戶2041 追問 2021-01-08 16:54

好的,分錄沒有問題吧

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-08 17:01

分錄沒問題的。老師回答其他問題去了。

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你好,管理費用最好是用借方 負(fù)數(shù)表示比較好。
2021-01-08
同學(xué), 你好,應(yīng)付職工薪酬 工資。這個是三個合計數(shù)。 社保和公積金是分開的。
2021-08-20
同學(xué)你好 主營業(yè)務(wù)收入為啥帶上工資
2021-08-20
你好,單位繳納部分是正確的
2021-03-17
是的,是這樣進(jìn)行計提的
2020-10-26
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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