你好,你們需要交增值稅的嗎?
小規(guī)模納稅人季度銷售超過(guò)30萬(wàn),代開(kāi)專票已預(yù)交增值稅和城建稅,城建稅及教育費(fèi)附加申報(bào)表怎么填
增值稅小規(guī)模納稅人情況計(jì)算及申報(bào)表填制 情況一 本季度收入不含稅 28萬(wàn) 增值稅:本季度免征, 原因:因?yàn)榧径仁杖胄∮?0萬(wàn) 城建稅、教育費(fèi)附加:不征 寫會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款 288400 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 280000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 8400 免稅會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 8400 貸:營(yíng)業(yè)外收入 8400 填寫納稅申報(bào)表 情況二 本季度收入不含稅 31萬(wàn) 增值稅: 城建稅、教育費(fèi)附加: 原因:50%的稅額幅度 寫會(huì)計(jì)分錄:城建稅、教育費(fèi)附加按實(shí)際情況計(jì)提即可 寫申報(bào)表 情況三 本季度收入不含稅 31萬(wàn) 增值稅: 城建稅、教育費(fèi)附加: 原因 新增:本月 交金稅盤服務(wù)費(fèi)180元 分錄交錢、抵稅 寫申報(bào)表 情況四: 本季度收入不含稅 31萬(wàn) 增值稅:1% 城建稅、教育費(fèi)附加: 計(jì)算 填增值稅申報(bào)表
城建稅教育附加費(fèi)申報(bào)表怎么填?小規(guī)模的。第四季度無(wú)票收入有51110
老師,小規(guī)模納稅,季度申報(bào)。是不是沒(méi)超過(guò)45萬(wàn),專票的城建稅50%繳納,專票的教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加免稅?
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,季度超30萬(wàn)了,增值稅怎么申報(bào)?城建稅,教育附加,地方教育附加,水利基金,都還有減免嗎?怎么申報(bào)
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
普通發(fā)票,小規(guī)模不用嗎教育培訓(xùn)的。無(wú)票收入有51110
你好嫉妒,30萬(wàn)免增值稅的。
噢噢,那就是這表0申報(bào)是嗎
你好 是的是零申報(bào)的。
謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。