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老師當(dāng)期勾選進(jìn)項(xiàng)稅11288.86元,銷項(xiàng)稅:10840.39元,當(dāng)期應(yīng)留抵448.47、稅控盤當(dāng)期可全額抵減440元。請(qǐng)問月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫?請(qǐng)指教多謝!

2021-01-06 22:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-06 22:32

你好,借銷項(xiàng)稅額10840.39 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額11288.86 借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

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你好 你留抵的進(jìn)項(xiàng)稅是做的什么科目 。這樣好判斷 怎么轉(zhuǎn)
2021-01-09
你好,借銷項(xiàng)稅額10840.39 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額11288.86 借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-01-06
同學(xué)你好,當(dāng)期有留抵的話 就不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),則需要轉(zhuǎn)出未交增值,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 稅控盤當(dāng)期可全額抵減440,分錄:借:管理費(fèi)用440 貸:庫存現(xiàn)金 440 借:應(yīng)交稅費(fèi)-稅控設(shè)備抵減稅費(fèi)440 貸:管理費(fèi)用-440(借方負(fù)數(shù))
2021-01-07
您好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不作結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的
2021-01-07
完整的分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)21205.23 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)20340.42 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 稅控盤借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款440 結(jié)轉(zhuǎn)繳納的增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅21205.23-20340.42-440-448.47 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2021-02-14
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