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您好,12月當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)(銷項(xiàng)稅:10840.39,進(jìn)項(xiàng)稅已勾選認(rèn)證:11288.86)月末增值稅不做結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎?但是涉及年末增值稅需要清零,之前都是按月清零的,現(xiàn)在清12月份的增值稅,分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)兩個(gè)分錄金額怎么確定是按當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額10840.39嗎?

您好,12月當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)(銷項(xiàng)稅:10840.39,進(jìn)項(xiàng)稅已勾選認(rèn)證:11288.86)月末增值稅不做結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎?但是涉及年末增值稅需要清零,之前都是按月清零的,現(xiàn)在清12月份的增值稅,分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)兩個(gè)分錄金額怎么確定是按當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額10840.39嗎?
您好,12月當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)(銷項(xiàng)稅:10840.39,進(jìn)項(xiàng)稅已勾選認(rèn)證:11288.86)月末增值稅不做結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎?但是涉及年末增值稅需要清零,之前都是按月清零的,現(xiàn)在清12月份的增值稅,分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)兩個(gè)分錄金額怎么確定是按當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額10840.39嗎?
2021-01-10 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-10 14:51

同學(xué)您好,以前沒(méi)有余額的情況下可以的

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快賬用戶5867 追問(wèn) 2021-01-10 15:00

分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)兩個(gè)分錄金額怎么確定是按當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額10840.39嗎?還是按照本期余額結(jié)轉(zhuǎn)?

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齊紅老師 解答 2021-01-10 16:24

是應(yīng)該按期末的余額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)后沒(méi)有余額

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快賬用戶5867 追問(wèn) 2021-01-10 16:37

借:應(yīng)繳交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 應(yīng)交銷項(xiàng)稅 10840.39 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 448.47。貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 11288.86 分錄是這樣嗎 ?老師。但是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不是不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 ?不是應(yīng)借:應(yīng)交銷項(xiàng) 10840.39 貸 應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)10840.39嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-10 16:56

不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方體現(xiàn)就可以

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這個(gè)最好是按月結(jié)轉(zhuǎn),這樣和申報(bào)表可以對(duì)上,我看之前有學(xué)員反饋不按月做,后面再結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不上,還需要一個(gè)一個(gè)月去查,這樣就浪費(fèi)時(shí)間了,
2021-01-10
同學(xué)您好,以前沒(méi)有余額的情況下可以的
2021-01-10
你好,做的是可以的,但是是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022-05-07
你好 關(guān)于印發(fā)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知 財(cái)會(huì)[2016]22號(hào) 對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目
2023-06-30
您好,是?借:銷項(xiàng)50 貸:進(jìn)項(xiàng)50? 這樣的
2024-10-08
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