你好,可以的,增值稅附加稅印花稅企業(yè)所得稅都有。
老師 我們公司有輛車(chē)已經(jīng)提了4年折舊 ,折舊已經(jīng)計(jì)提完,我們低于殘值賣(mài)給員工個(gè)人可以嗎,這期間是不是只有增值稅,
老師,公司以前買(mǎi)了一輛車(chē),抵扣過(guò)增值稅,看賬務(wù),現(xiàn)在這輛車(chē)已經(jīng)到了折舊年限了,也就是說(shuō)已經(jīng)折舊完了,現(xiàn)在企業(yè)打算賣(mài)出去,賣(mài)給私人,請(qǐng)問(wèn)從會(huì)計(jì)處理上,我要怎么處理?就是說(shuō)我要怎么做分錄?
老師,公司以前買(mǎi)了一輛車(chē),抵扣過(guò)增值稅,看賬務(wù),現(xiàn)在這輛車(chē)已經(jīng)到了折舊年限了,也就是說(shuō)已經(jīng)折舊完了,現(xiàn)在企業(yè)打算賣(mài)出去,賣(mài)給私人,現(xiàn)在她就只剩一個(gè)預(yù)計(jì)凈殘值了,我想知道會(huì)計(jì)處理我怎么做?就是會(huì)計(jì)分錄
老師,我們公司名下 的一輛車(chē)過(guò)戶(hù)給個(gè)人了,該車(chē)輛已經(jīng)計(jì)提完折舊了,清單上還有殘值。那么固定資產(chǎn)明細(xì)清單上的這條記錄直接刪掉嗎?
公司是現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 不是汽車(chē)行業(yè) 2019年買(mǎi)了一輛公車(chē) 當(dāng)時(shí)是一般納稅人 進(jìn)行了增值稅抵扣 現(xiàn)在把公車(chē)賣(mài)了 折舊已經(jīng)提完 沒(méi)有折舊了 怎么做這筆分錄 還需要轉(zhuǎn)清理嗎 都沒(méi)有折舊 是不是可以這樣 借清理 貸固定資產(chǎn) 折舊提完 沒(méi)有做過(guò)減值 現(xiàn)在賣(mài)出去 收到款怎么做賬 沒(méi)有什么費(fèi)用
老師,3月份補(bǔ)了去年的收入,當(dāng)時(shí)只是修改了增值稅申報(bào)表交了增值稅,匯算所得稅時(shí)收入需要通過(guò)105000表調(diào)整還是在主表上把營(yíng)業(yè)收入調(diào)整就行?
一般納稅人,銷(xiāo)項(xiàng)稅額比進(jìn)項(xiàng)稅額多,增值稅怎么計(jì)提與繳納?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)票時(shí)本應(yīng)開(kāi)具百分之一的全部開(kāi)成免稅了,月不超10萬(wàn),稅務(wù)局監(jiān)控到了我們應(yīng)該如何解決,如果不走紅沖的話(huà)
開(kāi)出去18465含稅13%發(fā)票,開(kāi)回來(lái)14871.426含稅13%進(jìn)票回來(lái)。問(wèn):增值稅稅負(fù)是多少。
老師記長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里的行政罰款滯納金,年報(bào)所得稅不用分開(kāi)填列嗎,咋樣填表了。
老師換新電腦個(gè)稅數(shù)據(jù)沒(méi)有帶出來(lái)怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)(匯算清繳)小規(guī)模和一般納稅人都是一樣的方法申報(bào)的嗎?我會(huì)申報(bào)小規(guī)模的,一般納稅人沒(méi)有特別要注意或者有不同的吧?
老師,哪些普票可以在勾選平臺(tái)勾選抵扣?
要登錄電子稅務(wù)局下載APP是江蘇稅務(wù)嗎
老師掛幾個(gè)公司的應(yīng)付賬款可以做在一張憑證,還是一個(gè)公司一張憑證?
低于殘值沒(méi)有收入呀 為啥還交所得稅
你好 職工給你們錢(qián)嗎?