你好 應(yīng)納稅所得額 = 年度收入總額 - 成本、費用及損失 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) 級數(shù) 應(yīng)納稅所得額(含稅) 應(yīng)納稅所得額(不含稅) 稅率(%) 速算扣除數(shù) 1 不超過30,000元的部分 不超過28,500元的部分 5 0 2 超過30,000元到90,000元的部分 超過28,500元至82,500元的部分 10 1500 3 超過90,000元至300,000元的部分 超過82,500元至250,500元的部分 20 10,500 4 超過300,000元至500,000元的部分 超過250,500元至390,500元的部分 30 40,500 5 超過500,000元的部分 超過390,500元的部分 35 65,500
生產(chǎn)經(jīng)營所得稅是收入-費用成本=余額 然后查找五級稅率表 最新的5級稅率表發(fā)一下吧,謝謝老師
老師:1、表格里的收入總額是包含營業(yè)外收入的金額吧?2、上年所得稅額里我是核定的那按實際的填寫就是了?3、上年成本費用是包含成本加費用加稅費的嗎?4、原材料消耗量是就商品成本吧?5、燃料動力是油費水費這些吧?6、上年商品銷售量是什么?不是跟原材料一樣的意思嗎?請老師按編號回答,謝謝
境外某公司2018年初在中國設(shè)立代表機構(gòu),主要從事銷售產(chǎn)品。2018年底稅務(wù)機關(guān)進行檢查時發(fā)現(xiàn)代表處賬簿設(shè)置不健全,收入、成本無法核實,但是經(jīng)費支出項目記載完整,其中對辦公場所進行裝修發(fā)生的裝修費用60萬元,支付樣品費和運費20萬元,假設(shè)沒有其他的經(jīng)費支出,稅務(wù)機關(guān)采用最低利潤率對其代表處核定征收企業(yè)所得稅。2018年該代表處應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅( )萬元。這個題應(yīng)該怎么計算,謝謝老師?
老師,個人獨資企業(yè)查賬征收的話,適用那個稅率表,如果沒有成本,費用的話,那是不是直接收入金額對照稅率表計算經(jīng)營所得稅,還有計算增值稅以及附加稅,還有印花稅,也就這么多稅了吧
請問老師,我是個體戶小規(guī)模,一開始稅管員給核定的定期定額征收每月9萬,后來要是改成查賬征收了,那就是按照5級稅率計算經(jīng)營所得,那個9萬就沒用了,是吧?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報時未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報報表不一致了
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
請問企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的,最后可以遞減的職工薪酬是填在實際發(fā)生額還是填在稅收金額
正常順序A公司要付給B公司錢,B公司再付給C公司錢,200萬元,現(xiàn)在B公司委托A公司直接付給C公司,在C公司的角度做賬,A公司付的這筆錢是代B公司支付的,C公司賬上不應(yīng)該有掛A公司的余額,賬務(wù)處理要怎么做?
一年五百萬0稅率的出口退稅,超過500萬以后怎么算稅率還是要另外和稅務(wù)局申請啥
老師,像這種互換貨的沒有商業(yè)實質(zhì),可以只就差額部份開票吧?
你好!老師 當(dāng)月的電費,第二月收到專票。當(dāng)月分錄和第二月收到專票的分錄怎么做?
我們科目是不是管理費用—研究費用,A104000表第19行:手動填寫研發(fā)費用金額。主表(A100000):研發(fā)費用需從利潤表或管理費用明細(xì)中提取,如果沒有單獨列示,主表可能顯示為0。這個是不是因為報季報和年報時利潤表里沒有單獨報研發(fā)費用導(dǎo)致?
怎么理解有價證券?出售有價證券屬于取得長期借款嗎?購買有價證券屬于需要支付長期借款利息?
工商注銷后,還有銀行保函沒有到期要怎么處理?
最新的應(yīng)該是6萬吧,3萬每月是2500,現(xiàn)在每月不是不超5000嗎?
你好,這個是個人所得稅的生產(chǎn)經(jīng)營所得。你說的那個5000是個人所得稅的工資薪金,是不一樣的