你好? ? ? 發(fā)生額的60%且補超過收入的千分之五 ; 所以 最多是可以扣除5000元??
老師,請問一下,假設(shè)本期業(yè)務(wù)招待費為y,本期銷售收入為x,而稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費限額為y*60%或者x*0.5%,那么y*60%≤x*0.5%,則y≤0.83%x,那么是否本期銷售收入x為100萬時,對應(yīng)的業(yè)務(wù)招待費的最大扣除限度為8300,那么請問這個業(yè)務(wù)招待費扣除限額的公式是否正確?
老師好,業(yè)務(wù)消費費50000,收入總額是100萬,最多能扣款50000招待費 對吧
匯算清繳時,去年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費100萬,按照60%扣除是60萬,按照收入的千分之五是70萬,那么業(yè)務(wù)招待費實際稅前扣除金額是多少?@郭老師
老師業(yè)務(wù)招待費100,營業(yè)收入50000,那么業(yè)務(wù)招待費調(diào)增額是多少那麻煩老師寫下公式
郭老師業(yè)務(wù)招待費100,營業(yè)收入50000,那么業(yè)務(wù)招待費調(diào)贈金額 發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五 100*60%=60,50000*0.05=2500 兩者哪個低就選擇哪個,那就選擇低的那個60是吧
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務(wù)風(fēng)險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認36萬的收入嗎?或者也可以分期確認也就是24年7月只確認一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
對方 5000 多寫了個 0,這樣計算也是可以的 50000*40% 100萬*0.005 看哪個金額少就用哪個金額 對吧
?你好? 不對。 應(yīng)該是50000*60% 和 100萬*千分之五來計算 那個金額小 取那個來稅前扣除??
好的 謝謝老師
沒事的。希望能幫到你??