你好用100×60%和5萬元×5‰。 兩個數(shù)比較哪個小按哪個扣?我就用100和這個最小數(shù)來比較差額就是調(diào)整的。
老師你好,我想問一下,營業(yè)收入8000,業(yè)務(wù)招待費(fèi)150, 允許抵扣的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為.:40萬,納稅調(diào)增110萬, 如果我把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做成業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)到65萬,那發(fā)生額的百分之六十=39萬,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)增加85萬,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能扣除不是等于26萬?少繳納的企業(yè)所得稅=(110-26)×25%=21萬 調(diào)增后業(yè)務(wù)招待費(fèi)65萬,她們發(fā)生額的百分之60跟營業(yè)收入的千分之五,不是熟低選那個嗎?那方案二需要調(diào)增的不是26萬嗎?
老師好,業(yè)務(wù)消費(fèi)費(fèi)50000,收入總額是100萬,最多能扣款50000招待費(fèi) 對吧
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)到底怎么調(diào)增啊假如收入7000萬,業(yè)務(wù)招待費(fèi)32w,要調(diào)增多少啊
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)100,營業(yè)收入50000,那么業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增額是多少那麻煩老師寫下公式
郭老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)100,營業(yè)收入50000,那么業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)贈金額 發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五 100*60%=60,50000*0.05=2500 兩者哪個低就選擇哪個,那就選擇低的那個60是吧
老師 社保個人部分交多少 公司交多少 這個怎么算呀
老師,接受股東投資的固定資產(chǎn)是不是按第三方檢驗(yàn)報(bào)告的金額繳納增值稅和印花稅?投資款只需要交印花稅嗎?
請問A開加工票給b,b就是給A加工的人
老師你好,銀行貸款做報(bào)表附注時,建筑施工企業(yè)全部大包出去了,財(cái)務(wù)報(bào)表上的存貨實(shí)際上是工程施工-工程款,在報(bào)表附注中如何列明
老師,餐飲行業(yè),籌建期付的房租,物業(yè)費(fèi),進(jìn)貨的酒水食材,是全部計(jì)入開辦費(fèi),還是按正常的長期待攤費(fèi)用-房租,管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi),庫存商品,原材料,來記呢?
老師,失業(yè)補(bǔ)償金交稅不
客戶是做電商行業(yè)的,有退貨破損的情況,但供應(yīng)商不給退貨,這個在會計(jì)和稅務(wù)上怎么處理,能否在稅前扣除,賬務(wù)怎么做
老師,我們是房開企業(yè),稅務(wù)局給我們推送風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),說我們23年度企業(yè)所得稅預(yù)售收入與增值稅預(yù)售收入不一致,增值稅計(jì)稅依據(jù)是1572986.25,增值稅預(yù)售收入1572986.25,企業(yè)所得稅預(yù)售收入:0,差額1572986.25,這個應(yīng)該怎么自查呢,造成這個差額的合理原因是啥呢?
農(nóng)產(chǎn)品銷售企業(yè),一般納稅人,目前開票額度600萬,如果申請開票額度提升到每月2000萬,會有什么影響嗎
老師就是客戶通過公賬轉(zhuǎn)款給我們,我們不給他開票有沒有問題啦?對我們有什么影響啦?
那就是扣除額按60扣除是吧,然后調(diào)增40元
還要計(jì)算一下收入5‰呢,需要有一部比較。
千分之5是250元
需要納稅調(diào)整的就是750。
不對,應(yīng)該是算錯了。一會兒我按一下計(jì)算器。
要是這個數(shù),那就是調(diào)整事實(shí)是對的。
是調(diào)增40吧
是的??是調(diào)增40是調(diào)增40對?