你好 借?應(yīng)收賬款? 負(fù)數(shù) ? 貸? 主營業(yè)務(wù)收入? 負(fù)數(shù)? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)? 負(fù)數(shù)
老師,2021年1月份要紅沖2020年12月份的發(fā)票,我是銷售方,對方未認(rèn)證!該筆賬務(wù)如何處理?
我們2020.6月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 ,認(rèn)證了做賬了未付款。2020年12月領(lǐng)導(dǎo)要求開紅沖信息表,2021年1月報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 。2021年2月撤銷紅沖信息表 ,但是已轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)未退回,該如何處理
2020年1月份開出去的專用發(fā)票,然后11月份對方退回讓紅沖重開,發(fā)票是工程服務(wù),如何進(jìn)行賬務(wù)處理
我公司2020-12月開出張發(fā)票5500 到2021-1月沖紅了,1月份重新開出,名稱和金額都沒錯(cuò),購貨方只是要2021-1月份的發(fā)票日期,這個(gè)我作為銷售方怎么賬務(wù)處理
老師好,7月份發(fā)票發(fā)票聯(lián)已入賬,但是尚未認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在12月份因服務(wù)中止,需要紅沖發(fā)票!那我要怎么處理呢?如果是退發(fā)票回去給銷售方的話,那我7月份入賬的發(fā)票聯(lián)要退嗎?
公司財(cái)務(wù)費(fèi)用有貸方正數(shù)結(jié)余100元,現(xiàn)在要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該是: 借:本年利潤 -100元 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) -100元 還是應(yīng)該是 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) 100元 貸:本年利潤 100元
小規(guī)模納稅人不開票收入普票入哪一欄。
稅務(wù)師報(bào)名結(jié)束了嗎?報(bào)名網(wǎng)址是什么
老師,我現(xiàn)在七月份要報(bào)稅,都需要準(zhǔn)備什么呢?就是我需要準(zhǔn)備什么月份的什么報(bào)表?
個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得申報(bào) 換電腦了 新電腦沒有數(shù)據(jù) 就怎么申報(bào)
老師,如果我申報(bào)的無票收入后期又開票了,那么開票金額必須和當(dāng)時(shí)申報(bào)的一樣嗎?
老師,公司購買平板4個(gè)費(fèi)用8000元可以一次計(jì)入管理費(fèi)用嗎?匯算清繳用調(diào)整嗎?謝謝
老師,對方開一張發(fā)票,我們通過法人轉(zhuǎn)款給他,沒對公打款,有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師我是一個(gè)木材加工廠,就是購進(jìn)各種板材,各種螺絲釘,然后做各種規(guī)格的木框,請問這個(gè)核算的的思路大概說說,成本核算這塊我怎么操作?
老師好,無票收入從哪里添
要調(diào)整以前年度損益嗎
不需要 這個(gè),是本年度發(fā)生的業(yè)務(wù)(盡管是去年銷售的)
那就是正常的賬務(wù)處理?紅沖負(fù)數(shù),正確發(fā)票的正常處理,兩筆就可以了?
是的 去年銷售的不假 但,退的動(dòng)作在今年?