您好,是先去稅務,再去工商,最后做賬。
老師,我有個賬務上的問題想請教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當時買來,我做了暫估入賬,后來發(fā)票一部分開來,一部分還未開(38萬)這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應商,現(xiàn)在供應商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了(負數(shù)180萬)原先未開的那部分票也不開了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
麻煩問下小林老師:我明白您的意思了,那我想問下:是我賬面先做30萬的退股,還是先到工商部門做減資?有先后順序嗎?
老師您好,我想問一下建筑行業(yè)在江門做了外經(jīng)證,外經(jīng)證金額比實際合同小,是先開發(fā)票去請款,工程還沒結算。核銷需要出具結算書,有什么其他足以說明擬結算金額的資料嗎?
老師,我想問下正常的做賬憑證順序是,先做購入下來是銷項,然后是費用,銀行流水,工資,結轉(zhuǎn)成本這些,我想問下,購入和銷售的時候比如說當月有付款或者收款,但是金額不一定對的上,我是先做應付或者應收賬款,后面做銀行的時候借應收或者應付。還是做一部分銀行,再做一部分應收和應付
老師您好,我想問一下,就是我們假如說3月份開了一張12月份的環(huán)保設備運維的發(fā)票,然后我的這個問題就是說我這個員工工資現(xiàn)在目前太少,假如說1~3月吧,嗯,可能只能達到1萬多的這個人工成本,但是往后這幾個月,嗯,每個月都要做工資,我的意思就是說1~3月不是要交企業(yè)所得稅嗎?我我不想就是說嗯,因為前期人工成本少,交的所得稅過多,然后到了年底還要調(diào)增退稅,因為往后不是我這幾個月都要一直做工資嗎?肯定到時候費用還會上來,我說我想問的是能不能先不交企業(yè)所得稅,到年底再交啊,或者說退稅麻煩嗎?
老師,果干屬于免稅農(nóng)產(chǎn)品嗎?
小規(guī)模納稅人,采購財務軟件12000元,怎么做會計分錄,需要做攤銷嗎?
老師好,毛利是 收入-成本 那要不要減去期間費用什么的
你好這個問題沒問完,這個月員工來上班,這個月工資還沒發(fā)不知道工資多少呀!
老師,這個發(fā)票開的對嗎?稅率是0嗎
老師,資產(chǎn)每月折舊,最后1個月了 ,殘值金額多幾分,可以在當月按殘值金額折舊吧,如殘值是541.38,平時每月是541.31.,這個月的折舊金額就是541.38
公司員工出差的,火車票飛機票抵扣有時間限制嗎?
老師好,企業(yè)內(nèi)部賬戶之間的轉(zhuǎn)存摘要怎么寫比較合適,不宜寫“往來”吧
問一下半成品的成本核算是怎么算的
老師1.先來收入發(fā)票 ,但沒有入庫,也沒發(fā)貨 2,商品入庫 3.商品銷售,這個公司的模式就是,先給客戶開發(fā)票,再進貨,再發(fā)貨,這張發(fā)票的金額,有可能要發(fā)好幾次貨才發(fā)完,老師這3步的走賬怎么走
以為直接去工商做呢?那減資手續(xù)麻煩嗎?需要準備哪些資料呢
您好,減資比較麻煩,還得登報,建議您先跟工商機關溝通確認,各地要求有差異。
老師,那如果不做減資,股東把30萬還回來,銀行存款最多有70萬。公司一直處于虧損狀態(tài),且銀行存款余額小于實收資本。那公司注銷的時候,銀行存款怎么處理,可以轉(zhuǎn)到股東賬戶嗎?(公司兩個股東,其實是父子關系)
您好,是的,是轉(zhuǎn)股東賬戶
那老師轉(zhuǎn)股東賬戶還需要繳納個稅嗎?
您好,注銷后股東取得剩余資金,不需要繳納個稅
那是不是股東一定得把借款還到公戶,公司注銷,就不用交個稅了,如果借款不還,就要交個稅?
您好,是的,您的理解非常正確
老師,剩余資金分股東,是按投資比例來分嗎?,分錄是不是: 借:實收資本 貸:銀行存款
您好,最后一筆分錄是借負債,權益科目貸資產(chǎn)科目