你好同學(xué)借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:開發(fā)商品 這樣就可以同學(xué),貸款是業(yè)主還是的與你們無關(guān), 如果是你們借款就是記入短期借款
你好老師,我是房地產(chǎn)企業(yè),收到銀行按揭貸款是不是要做主營業(yè)務(wù)收入
老師,我是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),收到銀行按揭貸款怎么入賬
老師你好,我是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),銀行按揭貸款放下來了,怎么入賬
老師你好!我想咨詢一下,我們購入固定資產(chǎn)。他的合同價是105萬。但是他又是分首付跟按揭打款。我按合同價款做了一個固定資產(chǎn)。貸方做的是長期應(yīng)付款。付按揭款的時候,我做的是借長期應(yīng)付款。貸,銀行存款。但是我打了按揭款,對方給我開了一張發(fā)票。這張發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄,謝謝老師
通過應(yīng)付職工薪酬核算的二級科目有哪些???是不是用到員工身上的,都可以走這個科目???
老師,餐飲業(yè)一般納稅人開給個人的發(fā)票也能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?交增值稅和別的企業(yè)一樣嗎?
六月除了報稅,還需要做什么
公司支付購買減速機(jī)600元計入制造費(fèi)用什么科目呢
請教老師,填報匯繳表時,營業(yè)外支出需要調(diào)整么? (一個是交警大隊(duì)罰款沒有發(fā)票,一個是給對方全款開票了,但是有尾款不給我們錢了,進(jìn)入了營業(yè)外支出)
老師好:咨詢下,會計差錯更正,一般處理如下? 會計差錯: 1、未來適用法:不重要差錯,費(fèi)用當(dāng)前負(fù)數(shù)沖減,小企業(yè)會計準(zhǔn)則適用。不調(diào)整前期。 2、追溯調(diào)整法:前期已做賬,采用【利潤分配-未分配利潤】,企業(yè)會計準(zhǔn)則適用。調(diào)整前期。 3、追溯重塑法:前期未做賬,采用【以前年度損益調(diào)整】,企業(yè)會計準(zhǔn)則適用。調(diào)整前期。
老師,請問,員工不滿18歲,可以報個稅嗎,17周半
老師,前面買的收銀系統(tǒng)11200元需要攤銷嗎?攤銷是按合同2年期限還是按無形資產(chǎn)5年攤銷?
老師好!差旅費(fèi)的住宿發(fā)票,取得的增值稅專用發(fā)票是否可以抵扣呢!謝謝老師!
每年企業(yè)所得稅匯算清繳多久后,不查不補(bǔ)稅
但是沒有開發(fā)票,怎么計入收入,以后再開發(fā)票該怎么入賬
你好同學(xué),這個你先做一個借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款?
開完發(fā)票再做? ?借? 預(yù)收賬款? ? 貸主營業(yè)務(wù)收入? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)? ?應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
你好同學(xué)是的同學(xué)沒錯的
好的謝謝老師
不客氣滿意請同學(xué)五星好評