你好,同學(xué) 如果是分期付款,你在確認(rèn)購進(jìn)時,根據(jù)現(xiàn)值計(jì)算固定資產(chǎn),與長期應(yīng)付款的差額部分的差異計(jì)入-未確認(rèn)融資費(fèi)用。 以后每期付款時: 借:長期應(yīng)付款 貸:銀行存款 同時: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用
老師好,我們工程公司按揭購入固定資產(chǎn)448萬,4月份付了一部分首付款,5月簽合同辦按揭,8月份給我們開了448萬的發(fā)票。請問固定資產(chǎn)啥時候入賬開始計(jì)提折舊?需要暫估入庫再計(jì)提折舊還是直接計(jì)提折舊等8月發(fā)票開回來的時候做固定資產(chǎn)
老師好! 公司付首期購入固定資產(chǎn)(首期款已打到供機(jī)公司),一部分款從平安貸款付的。 但是固定資產(chǎn)的發(fā)票是由平安公司開過來的。這樣我的分錄要怎么做?這是我按公司的付款來做的: 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款(沖之前預(yù)付的) 長期應(yīng)付款(向平安貸款的部分) 但是現(xiàn)在收到的發(fā)票,是平安公司全額開過來的。他們把之前的首付款,轉(zhuǎn)換成了押金,這樣的分錄,我要怎么調(diào)?
老師,我們公司有個這樣的情況,小王是我們公司的合作方,他個人購買機(jī)械貸不了款,所以就以我們公司名義購買了機(jī)械,首付按揭的這種,每個月還按揭款8萬元,(就是購買車的名是我們公司,但實(shí)際是小王的車)所以小王負(fù)責(zé)車款的支付,小王每個月就把按揭款打到我們的公戶,我們公戶再支付機(jī)械公司按揭款……但是小王打進(jìn)來的款,我只能記賬,借方銀行存款,貸方其他應(yīng)付款小王,這樣下來就導(dǎo)致賬上已經(jīng)掛了其他應(yīng)付款小王100多萬啦,我現(xiàn)在想要不要補(bǔ)一份借款合同 然后 把錢還他 把賬平了 他在私底下把錢還給老板 還是應(yīng)該怎么操作好些???
老師你好!我想咨詢一下,我們購入固定資產(chǎn)。他的合同價是105萬。但是他又是分首付跟按揭打款。我按合同價款做了一個固定資產(chǎn)。貸方做的是長期應(yīng)付款。付按揭款的時候,我做的是借長期應(yīng)付款。貸,銀行存款。但是我打了按揭款,對方給我開了一張發(fā)票。這張發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄,謝謝老師
老師好、我想咨詢個問題、就是我們公司分期買的儀器、我是這樣做的、入賬時:借:固定資產(chǎn) 貸:長期應(yīng)付款 付款時:借:長期應(yīng)付款 貸:銀行存款 那我收到發(fā)票的時候應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,我問一下,如果我在這家公司做了七八年,然后我離職了,我沒有領(lǐng)取失業(yè)金。當(dāng)月我就及時入職了另外一家公司,然后補(bǔ)上了這個社保。嗯,如果現(xiàn)在從這家公司離職,這也就是社保沒有斷過嘛。但是的話呢,換了公司我還可以再領(lǐng)失業(yè)金嗎?能領(lǐng)多久?
這題我算的是賬面價值2×4×7.6=60.8,可變現(xiàn)凈值1.9×4×7.7=58.52,具體的存貨跌價準(zhǔn)備2.28,題目中沒有正確答案吧
這個股份支付的題,請給解析一下第三題,計(jì)算所得稅部分,特別是對遞延所得稅負(fù)債期初200和期末120對應(yīng)交所得稅已經(jīng)的原理調(diào)增還是調(diào)減,其中的道理?
這個是遠(yuǎn)期匯票還是支票啊?能背書嗎?我們公司是嘉泓,這個賬號怎么不是我們公賬賬號???
老師 問下客訴發(fā)生的退房費(fèi)怎么做賬?
老師計(jì)提社保的時候一項(xiàng)一項(xiàng)分著計(jì)提,還是直接來總數(shù)計(jì)提
老師,我找了一份工作,他實(shí)習(xí)期是兩個月,但是我26年6月份才畢業(yè),我現(xiàn)在入職兩個月后就要簽勞動合同,今年9月到第二年6月的規(guī)劃,怎么和HR聊,畢竟我沒有畢業(yè)證,如果在此期間簽勞動合同,畢然我的應(yīng)屆生就沒有了。怎么和HR規(guī)定我的實(shí)習(xí)期,以及實(shí)習(xí)期結(jié)束之后的內(nèi)容??? ?
計(jì)算外貿(mào)企業(yè)的稅負(fù),要算上外貿(mào)開票收入來計(jì)算稅負(fù)嗎?
小規(guī)模企業(yè)可以核定征收么
一般納稅人,貿(mào)易公司,如果購進(jìn)的東西,入了庫存,但是自用了,這種情況怎么處理?然后要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么
那老師你這個意思的話,是不是我購進(jìn)不按合同價,按照他給我開的發(fā)票價做固定資產(chǎn)?
我購進(jìn)的時候已經(jīng)有合同價了。但是每一期的按揭款他都要開發(fā)票給我。
?不是,要根據(jù)合同價來折現(xiàn),扣除進(jìn)項(xiàng)稅額的部分作為固定資產(chǎn)的入賬價值
那老師麻煩你給我出一個分錄。購進(jìn)的時候的分錄,然后付按揭款的分錄還有,付按揭款開發(fā)票給我們的分錄。非常感謝。
一、購入時: 借:固定資產(chǎn)(未來每期付款的折現(xiàn)價值,怎樣折問出售方要資金支付計(jì)劃表) ? ? ? 未確認(rèn)融資費(fèi)用 ? ? ?貸:長期應(yīng)付款 二、以后每期付款時: 借:長期應(yīng)付款 貸:銀行存款 同時: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用 三、每期折舊時 ?借:成本費(fèi)用 ? ? 貸:累計(jì)折舊 有問題可以接著問,如已滿意解決歡迎五星評價,以便更好的為您服務(wù)
老師,我還是不太明白。我發(fā)張圖片給你,麻煩你幫我參考一下。
請你按這個數(shù)據(jù)重新幫我規(guī)劃一下分錄。非常感謝。
這張表很重要,你看下你們的合同,這個設(shè)備成本價105萬,未來租金連同首付款一共需要支付多少錢?
是不是等額支付,每期支付的租金中,本金多少,利息多少?
就是那么多啊 已經(jīng)付完了的
? 近期開具的發(fā)票是多少?
之前交接過來的賬 北之前會計(jì)做成成本了 所以我要調(diào)整一下
? 那你把我說的資料提供一下,我給你說怎么做
每一期打按揭款金額是143963.33,發(fā)票也是開的這個金額
合同價105萬含稅不,稅率為多少?是13%嗎?一共分幾期
我現(xiàn)在看到合同價是1440000,稅率13,分8期,首付款是377400,按揭款每期是143963.33,發(fā)票開的是每期按揭款的金額,一共付了1529106.64
那你剛才說的105萬,是怎么得來的。
我只是大概的說了一個付款金額
借:固定資產(chǎn) 1274336.28 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)165663.72 ? ? ? ?未確認(rèn)融資費(fèi)用? ?89016.64 ? ? ? ?貸:長期應(yīng)付款? 1529106.64
? ? 借:固定資產(chǎn) 1274336.28 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)165663.72 ? ? ? ?未確認(rèn)融資費(fèi)用? ?89016.64 ? ? ? ?貸:銀行存款? 377400 ? ? ? ? ? ? ?長期應(yīng)付款? 1151706.64
? ?以后每期付款時: ? ?借:長期應(yīng)付款? ? ? ?143963.33 ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款? 143963.33 ? ?同時 ? ?借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(問收款方,結(jié)合發(fā)票,問每期付款的金額中有多少利息,記到這里。) ? ? ? ? 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用
收到的這個發(fā)票的分錄又該怎么做
收到這張發(fā)票,要做兩個分錄: 以后每期付款時: ? ?借:長期應(yīng)付款? ? ? ?143963.33 ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款? 143963.33 ? ?同時 ? ?借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(問收款方,結(jié)合發(fā)票,問每期付款的金額中有多少是本金,多少是利息,記到這里。) ? ? ? ? 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用