同學(xué),你好,你要是確認(rèn)收入,就要確認(rèn)要繳的增值稅,后期供應(yīng)商開(kāi)過(guò)來(lái) 的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的。
老師,你好,我單位是提供鑒證咨詢(xún)服務(wù)的企業(yè),想請(qǐng)問(wèn)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,確認(rèn)了收入,但沒(méi)有收到銷(xiāo)售款項(xiàng),也沒(méi)有開(kāi)增值稅發(fā)票,當(dāng)時(shí)需要進(jìn)行增值稅申報(bào)嗎?
#提問(wèn)#老師,如果想先確認(rèn)收入,但是還沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,后期供應(yīng)商會(huì)開(kāi)來(lái),申報(bào)增值稅怎么申報(bào)?
如果企業(yè)收到款或者合同約定到收款日期了 但我沒(méi)開(kāi)具發(fā)票 企業(yè)應(yīng)該確認(rèn)收入 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng) 那我在做納稅申報(bào)時(shí)是在未開(kāi)票收入申報(bào)嗎?如果在未開(kāi)票收入申報(bào),以后我又開(kāi)具了發(fā)票怎么辦
老師,建筑公司沒(méi)有開(kāi)票,但是想確認(rèn)收入,這個(gè)增值稅是在未開(kāi)票收入申報(bào)呢?還是先不報(bào),等到開(kāi)了票再進(jìn)行申報(bào)呢?
老師,我們有可以直接抵扣的進(jìn)項(xiàng),比如火車(chē)票代扣代繳增值稅,但是目前沒(méi)有收入是籌建期增值稅都是0申報(bào)沒(méi)填進(jìn)項(xiàng)。我想問(wèn)的是,這些進(jìn)項(xiàng)以后等有收入了再申報(bào)增值稅的時(shí)候填進(jìn)去,是否有影響?
公戶付貨款到對(duì)方公司私戶 對(duì)方公司開(kāi)具專(zhuān)票 合理嗎
小規(guī)模開(kāi)發(fā)票,怎么記憑證?
老師,我在做 2024 年匯算清繳。請(qǐng)問(wèn)銀行的手續(xù)費(fèi),我沒(méi)有取得發(fā)票,要做納稅調(diào)整。是需要填寫(xiě)在納稅調(diào)整明細(xì)表二、扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目(十七)其他這一欄嗎?
老師,稅務(wù)局退回手續(xù)費(fèi)才這點(diǎn)點(diǎn)27.12元,這個(gè)怎么寫(xiě)分錄,?還要交稅嗎?我們是純餐飲管理有限公司一般納稅人,
變更股東需要查賬嗎?缺成本票有影響嗎
老師,上午好,公司是貨物銷(xiāo)售的一般納稅人,運(yùn)輸公司開(kāi)1%的運(yùn)輸發(fā)票給公司,公司要往外開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票(公司目前是做簡(jiǎn)易征收的)
老師,法人獲得專(zhuān)利,每年交的費(fèi)用,計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
老師:請(qǐng)問(wèn)酒店1間房400元一間,酒店過(guò)賬400元(原因是連鎖品牌自有的規(guī)定才能產(chǎn)生積分)但是酒店實(shí)際收款只能收200元,余下的200元(虛過(guò)前臺(tái)系統(tǒng)的)怎么做賬?
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒(méi)到折舊年限就賣(mài)了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,那怎么處理呢?如果供應(yīng)商4月或5月份再開(kāi)發(fā)票給我們,我們要到那時(shí)候才確認(rèn)收入么?
同學(xué),你好,這個(gè)和供應(yīng)商要溝通的,如果想用進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票,必須對(duì)方的開(kāi)出來(lái)才可以。