你好同學(xué),這個(gè)是要給員工借:銀行存款 貸:其它應(yīng)付款 同學(xué) 這個(gè)是要給員工的,如果是給你們單位的,做當(dāng)時(shí)計(jì)提的相反分錄就可以了
老師好,我單位有一個(gè)在職人員去逝了,退的養(yǎng)老保險(xiǎn),通過財(cái)政局資金往來戶退回,額度到賬單怎么記賬?這個(gè)算什么收入?
行政單位,我單位給A局的單位人員交社保391,個(gè)人部分分錄為借,應(yīng)付職工薪酬-個(gè)人-養(yǎng)老保險(xiǎn),貸基本戶, 單位部分,借工資福利費(fèi)用,貸基本戶 預(yù)算會(huì)計(jì)借財(cái)政撥款支出,貸貨幣資金 現(xiàn)在A局把這筆錢打到我們單位賬戶了,我收入應(yīng)該怎么記,求具體的分錄
老師,您好!我單位因?yàn)樯绫>侄嗍樟艘粋€(gè)職工的養(yǎng)老金,在去年12月交費(fèi)時(shí)退回了,只讓我單位繳了一個(gè)養(yǎng)老金差額。因?yàn)楣べY發(fā)放比社保繳納的早,所以沒有從個(gè)人里面扣減出來單位,這月我們發(fā)放工資補(bǔ)扣了這一塊養(yǎng)老金,但是出現(xiàn)“其他應(yīng)付款-基本養(yǎng)老金”補(bǔ)扣的余額,我不知應(yīng)該如何做賬?
因?yàn)槭鞘聵I(yè)單位,需要做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì),去年給一個(gè)退休職工多交了一個(gè)月的養(yǎng)老保險(xiǎn),現(xiàn)在退到我們零余額賬戶了,怎么記賬呢,收到時(shí),和再次支付給這個(gè)職工。(因?yàn)橥诵菸募l(fā)的遲,多給他交了一個(gè)月,所以就相當(dāng)于拿他的工資交的這個(gè)月養(yǎng)老個(gè)人和單位部分)
老師,我們公司一個(gè)離職員工,社保局推送養(yǎng)老保險(xiǎn)數(shù)據(jù)時(shí)多推送了一個(gè)月768元的單位部分和385個(gè)人部分,交保險(xiǎn)的時(shí)候讓我們先交再退,現(xiàn)在收到退回來要怎么做賬?。?/p>
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時(shí)候,營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
就是額度到賬單怎么記?給員工的我會(huì),就是這筆入賬怎么記?
你好同學(xué),這筆是直接掛上其它應(yīng)付款(我做的那筆),給員工就是我做的分錄的相反
有財(cái)政的額度到賬單?我就說不知道記啥收入
你好同學(xué),如果是財(cái)務(wù)額度到 借:零余額用款額度 貸:其它應(yīng)付款 這筆別掛收入
進(jìn)了零余額賬戶的
你好同學(xué),借:借:零余額賬戶? 貸:其它應(yīng)付款同學(xué)這樣的