你好是的,都不雪景呢。
我公司是種植苗木的企業(yè),稅務(wù)上也備過案了,老板從個人那邊購買了50多萬的小樹,現(xiàn)在我們把長大的樹賣給別的公司,開的免稅發(fā)票,我增值稅和企業(yè)所得稅都不要交波?
老師,我接了一個關(guān)于樹苗企業(yè)的賬,他3月份開了200多萬的發(fā)票,開完后,給對方郵寄走了,對方的地址不對,被退回來了,后來我們公司被停票了,沒辦法紅沖了,現(xiàn)在可以開發(fā)票了,這筆業(yè)務(wù)用另外的公司開過來,現(xiàn)在不需要重開了,這個業(yè)務(wù)如果想紅沖,怎么處理比較好,現(xiàn)在這個季度只有一筆90多萬的業(yè)務(wù),這個公司是免稅的
生產(chǎn)加工銷售的企業(yè)。但是老板還把公司的車子做給別人用給別人開發(fā)票我們應(yīng)該開幾個點(diǎn)呢。公司是小規(guī)模的。發(fā)票內(nèi)容應(yīng)該開什么。假設(shè)開1000元那是不是還要算上的增值稅和企業(yè)所得稅的錢
我公司一般納稅人,2018年企業(yè)所得稅核定征收,自產(chǎn)自銷樹苗,2018年開具免稅發(fā)票130萬給采購公司,2018年申報增值稅,企業(yè)所得稅繳納企業(yè)所得稅。至2023年3月對方付款80萬我司提供80萬樹苗,剩余50萬樹苗對方不要了也付款,我的發(fā)票、賬務(wù)、稅務(wù)該怎么處理。
老師,請問我們剛成立的小規(guī)模公司,沒有開發(fā)票,別人給我6萬塊錢幫他買貨,他給我我自己存到公戶的,然后我買了4.5萬,錢是從對公賬戶打給對方的,我就賺了1.5萬,那這種我企業(yè)所得稅是要怎么交???那4.5萬沒有發(fā)票,是不是就不可以抵扣企業(yè)所得稅呢?
期初未分配利潤數(shù)據(jù)是找哪個科目,實(shí)際是幾月
老師的我只是做了 進(jìn)項 但是沒有抵扣 只是賬做了 我是需要做進(jìn) 未抵扣進(jìn)項稅嗎
怎么下載下載出口報關(guān)單,
請問試驗(yàn)費(fèi)和代理費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師你好,去年辦公室現(xiàn)金交了30塊錢的門禁卡的保證金,然后做賬是:借:其他應(yīng)收款 30.00 貸:庫存現(xiàn)金 30.00。 今年我們不租了,去退卡退錢,對方把這30收了15當(dāng)做門禁卡的使用費(fèi)用,銀行對公轉(zhuǎn)了我們15.00。 今年是不是應(yīng)該這樣做分錄:借:銀行存款 15.00 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 15.00 貸:其他應(yīng)收款 30.00
收到補(bǔ)開的專用進(jìn)項發(fā)票,前期已申報收入,當(dāng)期增值稅如何申報?
怎樣查收到的紅字發(fā)票對應(yīng)的進(jìn)項稅是否已認(rèn)證
老師差旅費(fèi)記管理費(fèi)用—差旅費(fèi),差旅補(bǔ)貼呢?例如300元一天補(bǔ)貼
老師,從客戶處退回來的商品產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)是做在銷售費(fèi)用--運(yùn)費(fèi)嗎
老師中午好,我想問一下利潤表上的最終的剩的凈利潤和收入成本費(fèi)用,這個比例應(yīng)該怎么掌握?我們交企業(yè)所得稅怎么算這個比列呢!苗木公司比如說是收入10000塊錢,費(fèi)用是2000塊錢,成本應(yīng)該是怎么控制是正常的控制法呢?按比例多是多少呢老師
你好 是的都不需要繳納。
那我結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做分錄???還有一個問題就是個人他沒有票開給我們,這樣也可以入帳嗎?這樣企業(yè)所得稅還能不能免呢?
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
可以做帳,但是這種你怎么證明是自產(chǎn)自銷?
老師,你意思是個人不開票來,我也可以據(jù)實(shí)入帳,企業(yè)所得稅那塊還是可以減免的是嗎?能減免的話是要對方提供自產(chǎn)自銷證明,還是我公司提供自產(chǎn)自銷證明?這好像跟他沒什么關(guān)系吧?
自產(chǎn)自銷的企業(yè)需要有發(fā)票 你們單位需要有發(fā)票
那我企業(yè)所得稅不是可以減免的嗎?這也要有個人農(nóng)戶開票過來???
你好 是的 本來可以減免 你沒有發(fā)票怎么證明這個自產(chǎn)自銷 是的 需要開來發(fā)票