你好;? 你自產(chǎn)自銷 你的 增值稅和附加稅以及企業(yè)所得稅都是免稅的; 你為啥去繳納哦??
甲公司是一家建筑施工企業(yè),為增值稅一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅。本年3月甲公司與乙公司進(jìn)行某工程項(xiàng)目驗(yàn)收與結(jié)算。合同約定的工程價(jià)款為1090萬(wàn)元(含稅),在乙公司驗(yàn)收合格的當(dāng)月先支付甲公司合同價(jià)款的80%,一年后再支付剩余的20%(作為質(zhì)押金)。乙公司本年3月對(duì)該工程項(xiàng)目驗(yàn)收合格并向甲公司支付872萬(wàn)元(含稅)的價(jià)款,甲公司按872萬(wàn)元(含稅)向乙公司開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票。要求:對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
甲公司是一家建筑施工企業(yè),為增值稅一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅。本年3月甲公司與乙公司進(jìn)行某工程項(xiàng)目驗(yàn)收與結(jié)算。合同約定的工程價(jià)款為1090萬(wàn)元(含稅),在乙公司驗(yàn)收合格的當(dāng)月先支付甲公司合同價(jià)款的80%,一年后再支付剩余的20%(作為質(zhì)押金)。乙公司本年3月對(duì)該工程項(xiàng)目驗(yàn)收合格并向甲公司支付872萬(wàn)元(含稅)的價(jià)款,甲公司按872萬(wàn)元(含稅)向乙公司開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票。要求:對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
甲公司是一家建筑施工企業(yè),為增值稅一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅。本年3月甲公司與乙公司進(jìn)行某工程項(xiàng)目驗(yàn)收與結(jié)算。合同約定的工程價(jià)款為1090萬(wàn)元(含稅),在乙公司驗(yàn)收合格的當(dāng)月先支付甲公司合同價(jià)款的80%,一年后再支付剩余的20%(作為質(zhì)押金)。乙公司本年3月對(duì)該工程項(xiàng)目驗(yàn)收合格并向甲公司支付872萬(wàn)元(含稅)的價(jià)款,甲公司按872萬(wàn)元(含稅)向乙公司開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票。要求:對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
我公司一般納稅人,2018年企業(yè)所得稅核定征收,自產(chǎn)自銷樹(shù)苗,2018年開(kāi)具免稅發(fā)票130萬(wàn)給采購(gòu)公司,2018年申報(bào)增值稅,企業(yè)所得稅繳納企業(yè)所得稅。至2023年3月對(duì)方付款80萬(wàn)我司提供80萬(wàn)樹(shù)苗,剩余50萬(wàn)樹(shù)苗對(duì)方不要了也付款,我的發(fā)票、賬務(wù)、稅務(wù)該怎么處理。
甲公司2019年稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為1000萬(wàn)元,所得稅率25%,當(dāng)年發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)庫(kù)存商品年初賬面余額為200萬(wàn)元,已提跌價(jià)準(zhǔn)備80萬(wàn)元;年末賬面余額為350萬(wàn)元,相應(yīng)的跌價(jià)準(zhǔn)備為110萬(wàn)元。 (2)甲公司的商標(biāo)權(quán)自2018年初開(kāi)始攤銷,原價(jià)為90萬(wàn)元(稅務(wù)上對(duì)此原價(jià)是認(rèn)可的),無(wú)殘值,會(huì)計(jì)上采用5年期直線法攤銷,2018年末商標(biāo)權(quán)的可收回價(jià)值為40萬(wàn)元,稅法上則采取10年期直線法攤銷。 (3)2018年10月1日購(gòu)入丙公司股票,初始成本為80萬(wàn)元,甲公司將此投資界定為交易性金融資產(chǎn),2018年末此投資的公允價(jià)值為110萬(wàn)元。2019年3月2日甲公司拋售了丙公司股票,賣價(jià)為120萬(wàn)元,假定無(wú)相關(guān)交易費(fèi)用。 (4)應(yīng)收賬款年初賬面余額為50萬(wàn)元,壞賬準(zhǔn)備為10萬(wàn)元,年末賬面余額為30萬(wàn)元,壞賬準(zhǔn)備為2萬(wàn)元。 要求:根據(jù)以上資料,作出甲公司2019年所得稅的會(huì)計(jì)處理。(單位:萬(wàn)元)
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問(wèn)問(wèn)啥事嗎
老師請(qǐng)問(wèn)換了一臺(tái)電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
還有其他不免稅的收入的
我現(xiàn)在開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票后帳務(wù)和稅務(wù)要如何出處理
你好1;? ?這樣的話;1. 那你50萬(wàn)退款即可;? 你這個(gè)開(kāi)80萬(wàn)發(fā)票報(bào)稅做賬即可;? 你? 收到款130萬(wàn)怎么做賬的?
18年已經(jīng)開(kāi)票130萬(wàn)
你好; 那你要紅沖50萬(wàn) ; 退款50萬(wàn) ; 以及紅沖收入 分錄的。??
成本不用紅沖嗎?不會(huì)影響以前年度損益不用調(diào)整嗎?稅務(wù)上需要去更正申報(bào)嗎?
你好; 你成本如果多結(jié)轉(zhuǎn)了 也得紅沖哈? ; 走以前年度損益調(diào)整去處理; 你跨年處理的??
稅務(wù)上需要去更正申報(bào)表嗎
你好; 是的; 要改下數(shù)據(jù)的??
18年的增值稅和企業(yè)所得稅,還是改今年得
你好;? ?在23年去改 18年年報(bào)哈??