借,銀行存款? ?872 貸,工程結(jié)算? 800 應(yīng)交增值稅? 72
甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月15日銷(xiāo)售150件產(chǎn)品,給予公司價(jià)款共計(jì)300萬(wàn)元,(含增值稅),雙方合同約定,本年1月15日,甲公司從乙公司收取貨款100萬(wàn)元,(含增值稅),本年7月15日,甲公司從乙公司收取剩余貨款200萬(wàn)元,(含增值稅),甲公司本年向乙公司開(kāi)具價(jià)款為300萬(wàn)元,(含增值稅)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,甲公司銷(xiāo)售產(chǎn)品適用增值稅率為13%,請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
甲公司為增值稅一般納稅人,本年 1 月 15 日銷(xiāo)售 150 件產(chǎn)品給乙公司,價(jià)款共計(jì) 300 萬(wàn)元(含增值稅)。雙方合同約定本年 1 月 15 日甲公司從乙公司收取貨款 100 萬(wàn) 元(含增值稅),本年 7 月 15 日甲公司從乙公司收取剩余貨款 200 萬(wàn)元(含增值稅) 甲公司本年向乙公司開(kāi)具價(jià)款為 300 萬(wàn)元(含增值稅)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。甲公司銷(xiāo)售 產(chǎn)品適用增值稅稅率為 13%。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
5.甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月15日銷(xiāo)售150件產(chǎn)品給乙公司,價(jià)款共計(jì)300萬(wàn)元(含增值稅)。雙方合同約定本年1月15日甲公司從乙公司收取貨款100萬(wàn)元(含增值稅),本年7月15日甲公司從乙公司收取剩余貨款200萬(wàn)元(含增值稅)。甲公司本年向乙公司開(kāi)具價(jià)款為300萬(wàn)元(含增值稅)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。甲公司銷(xiāo)售產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
5甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月15日銷(xiāo)售150件產(chǎn)品給乙公司,價(jià)款共計(jì)300萬(wàn)元(含增值稅)。雙方合同約定本年1月15日甲公司從乙公司收取貨款100萬(wàn)元(含增值稅),本年7月15日甲公司從乙公司收取剩余貨款200萬(wàn)元(含增值稅)。甲公司本年向乙公司開(kāi)具價(jià)款為300萬(wàn)元(含增值稅)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。甲公司銷(xiāo)售產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
甲公司為建筑施工企業(yè),系增值稅一般納稅人。2020年7月1日與乙公司進(jìn)行某工程項(xiàng)目的結(jié)日算。根據(jù)合同約定工程價(jià)款為1000萬(wàn)元(不含稅),在乙公司驗(yàn)收合格后應(yīng)支付甲公司合同價(jià)款的90%,一年后再支付剩余的10%(作為質(zhì)保金)。甲公司當(dāng)日按900萬(wàn)元向乙公司開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
老師,那如果沒(méi)有審計(jì)有什么影響
老師,審計(jì)是我們把需要的東西提供過(guò)去,然后要等一個(gè)禮拜是吧,審計(jì)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用審計(jì)費(fèi)嗎?如果審計(jì)不通過(guò)怎么辦
老師,那審計(jì)查賬的時(shí)候,不會(huì)特別查我科目的設(shè)置吧,只要我的收入和費(fèi)用成本利潤(rùn)核算清楚就沒(méi)問(wèn)題吧
老師,那審計(jì)的時(shí)候是不是要提供去年一年的會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表還有申報(bào)數(shù)據(jù)
老師,幫忙看下我們這個(gè)融資租賃相關(guān)分錄怎么寫(xiě)
我報(bào)的是2024年的年報(bào),利潤(rùn)表,上年金額填寫(xiě)的是2023全年的金額,本年累計(jì)金額,填寫(xiě)2024年全年金額,對(duì)嗎老師
老師你好,?個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教下,就是我們有些客戶(hù)有高開(kāi)發(fā)票的情況,很多是業(yè)務(wù)員自己拿回扣,發(fā)票金額匯公帳后我們又會(huì)用私帳打還她個(gè)人帳上,像這種怎么處理好點(diǎn)?
老師 第一次報(bào)出口退稅 怎么操作
賣(mài)雞蛋,自己有個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng),給雞入了保險(xiǎn),雞死了,保險(xiǎn)公司賠付了理賠款,如何入賬?
老師您好,2024年第四季度資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付職工薪酬36000元,2025年2月已支付,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在做2024年所得稅匯算清繳填資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該填寫(xiě)0還是36000?