您好 一次性開具300萬(wàn)增值稅發(fā)票 300萬(wàn)的增值稅應(yīng)該一次性繳納 企業(yè)所得稅的收入可以分期確認(rèn)
甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月15日銷售150件產(chǎn)品,給予公司價(jià)款共計(jì)300萬(wàn)元,(含增值稅),雙方合同約定,本年1月15日,甲公司從乙公司收取貨款100萬(wàn)元,(含增值稅),本年7月15日,甲公司從乙公司收取剩余貨款200萬(wàn)元,(含增值稅),甲公司本年向乙公司開具價(jià)款為300萬(wàn)元,(含增值稅)的增值稅專用發(fā)票,甲公司銷售產(chǎn)品適用增值稅率為13%,請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
甲公司為增值稅一般納稅人,本年 1 月 15 日銷售 150 件產(chǎn)品給乙公司,價(jià)款共計(jì) 300 萬(wàn)元(含增值稅)。雙方合同約定本年 1 月 15 日甲公司從乙公司收取貨款 100 萬(wàn) 元(含增值稅),本年 7 月 15 日甲公司從乙公司收取剩余貨款 200 萬(wàn)元(含增值稅) 甲公司本年向乙公司開具價(jià)款為 300 萬(wàn)元(含增值稅)的增值稅專用發(fā)票。甲公司銷售 產(chǎn)品適用增值稅稅率為 13%。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
5.甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月15日銷售150件產(chǎn)品給乙公司,價(jià)款共計(jì)300萬(wàn)元(含增值稅)。雙方合同約定本年1月15日甲公司從乙公司收取貨款100萬(wàn)元(含增值稅),本年7月15日甲公司從乙公司收取剩余貨款200萬(wàn)元(含增值稅)。甲公司本年向乙公司開具價(jià)款為300萬(wàn)元(含增值稅)的增值稅專用發(fā)票。甲公司銷售產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
1、甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2020年5月甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)活動(dòng):(1)1日,甲公司向乙公司銷售一批商品,售價(jià)為500萬(wàn)元,該批商品實(shí)際成本為300萬(wàn)元。甲公司給予乙公司15%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票,合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣為:2/10、1/20、N/30,甲公司于當(dāng)日發(fā)出商品,乙公司于5月14日付款,假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。(2)5日,銷售一批商品給丙公司,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為100萬(wàn)元,增值稅稅額為13萬(wàn)元。該批商品的成本為50萬(wàn)元。(3)15日,甲公司向丁公司銷售一批原材料價(jià)款為80萬(wàn)元(不含稅),取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為10.4萬(wàn)元,該批材料成本為50萬(wàn)元。款項(xiàng)已存入銀行。
5甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月15日銷售150件產(chǎn)品給乙公司,價(jià)款共計(jì)300萬(wàn)元(含增值稅)。雙方合同約定本年1月15日甲公司從乙公司收取貨款100萬(wàn)元(含增值稅),本年7月15日甲公司從乙公司收取剩余貨款200萬(wàn)元(含增值稅)。甲公司本年向乙公司開具價(jià)款為300萬(wàn)元(含增值稅)的增值稅專用發(fā)票。甲公司銷售產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
老師,請(qǐng)問(wèn)下報(bào)年報(bào)利潤(rùn)表時(shí),有個(gè)本期數(shù)據(jù)和累積數(shù)據(jù),怎么填寫呢?是1月到12月的周期
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購(gòu)買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷售出去了,實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅是按3%計(jì)稅還是3%的征收率減按2%征收呢? 還是是說(shuō)09年以前買的車簡(jiǎn)易計(jì)稅按3的征收率減按2%征收。 09年以后購(gòu)買的車只能簡(jiǎn)易計(jì)稅按3%征收呢?
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ,貸其他應(yīng)付款,后面有庫(kù)存加下進(jìn)來(lái),這樣計(jì)提有沒有錯(cuò)
您好,我們是貿(mào)易公司。出口企業(yè)進(jìn)賬發(fā)票勾選多久之后可以申請(qǐng)出口退稅呢
一般納稅人,在申報(bào)增值稅時(shí)能不能選擇小微企業(yè)?
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購(gòu)買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷售出去了,實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅是按3%計(jì)稅還是3%的征收率減按2%征收呢?
我公司員工為了孩子上學(xué)要停保幾個(gè)月,在另外一個(gè)地方自己交2個(gè)月保險(xiǎn)。這個(gè)對(duì)社保以后退休沒影響吧,還有這兩個(gè)月我能給他發(fā)工資么
老師 您好 我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 就是24年的固定資產(chǎn)卡片原值 我錄錯(cuò)了 賬上的金額是對(duì)的 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤 怎么辦啊
收到裝修工程進(jìn)度款未開票的情況分錄如何做呢
老師,有2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅申報(bào)表模板嗎?