同學(xué)你好!如果個(gè)體戶是查賬征收? 不是核定征收的話? ? 個(gè)稅是要交的多的。。。。? 沒有成本呀。。。
個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,我是10月份成立的,現(xiàn)在一個(gè)季度開了14萬(wàn)的普票出去,但是我的油費(fèi),房租,水電這些費(fèi)用都沒有開進(jìn)來(lái),我是不是要交很多個(gè)稅???現(xiàn)在我要怎么辦?
個(gè)體戶小規(guī)模2020年10月成立的, 10月 - 12月開了14萬(wàn)的普票,但是沒有發(fā)票開進(jìn)來(lái)過(guò)怎么辦是不是要交很多稅。
老師你好,2020年10月份注冊(cè)了一個(gè)個(gè)體戶 ,10月–12月開了發(fā)票14萬(wàn)元普通發(fā)票,由于不懂,沒有開進(jìn)來(lái)相關(guān)成本費(fèi)用,但是確實(shí)有相關(guān)費(fèi)用產(chǎn)生,只是沒有開過(guò)發(fā)票。沒有費(fèi)用發(fā)票就要交很多個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅。現(xiàn)在怎么辦好?
老師好,如果一家小規(guī)模在2021年12月注冊(cè)的,到2022年7月底一直沒有銷售過(guò)東西,商貿(mào)企業(yè)哈,到8月是開票一百多萬(wàn)了,9月開票一百多萬(wàn),如果是10月不開票,到11月又開一百多萬(wàn),12月也開票,這幾個(gè)開票月加起來(lái)有五百萬(wàn),但是中間斷了一個(gè)月的10月沒開票。這種是要升為一般納稅人還是不升啊?
問(wèn)個(gè)問(wèn)題 小規(guī)模月開票不超過(guò)10萬(wàn) 季度不超過(guò)30萬(wàn) 開普票免稅 那月超過(guò)這個(gè)月10萬(wàn)但是季度不超過(guò)30萬(wàn) 我不超過(guò)10萬(wàn)的那個(gè)月小規(guī)模發(fā)票按1%交稅了 但是到季末不超過(guò)30萬(wàn) 我想把把不超過(guò)10萬(wàn)那個(gè)月的稅拿回來(lái)怎么辦
會(huì)計(jì)分錄的要求是什么
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得年報(bào)資產(chǎn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)應(yīng)該一致?為什么企業(yè)所得稅年報(bào)資產(chǎn)平均值是207而資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額是213
和員工簽訂勞務(wù)合同,并按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,未繳納社保,也沒有發(fā)票,可以抵扣所得稅嘛?
24年10月開通電子稅務(wù),在25年的1月份申報(bào)了一季度的財(cái)報(bào),而且只做了資產(chǎn)負(fù)債表,是零提交,沒有申報(bào)利潤(rùn)表,現(xiàn)在在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上,有關(guān)2024年?duì)I業(yè)執(zhí)照的年報(bào)申報(bào),如何填列資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的內(nèi)容呢?公司只有老板一個(gè)人,沒有做賬
請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人,現(xiàn)在享受小微企業(yè)待遇,利潤(rùn)已達(dá)297萬(wàn),如何讓稅務(wù)老師打消對(duì)本期業(yè)利潤(rùn)的懷疑,我該如何去解釋
老師你好,我想問(wèn)一下為什么半年使用貸款600萬(wàn)元額度,計(jì)算承諾費(fèi)要減600*50%,
(1)這個(gè)第17小題是不是答案錯(cuò)了,員工行權(quán)時(shí)不確認(rèn)股本嗎? (2)這個(gè)15小題“無(wú)償贈(zèng)與”也屬于股份支付嗎?不是要換取相應(yīng)的服務(wù)嗎?
老師報(bào)表怎樣重分類,謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 收到投資款時(shí): 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 同時(shí)計(jì)提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 是這樣嗎?
那現(xiàn)在去開發(fā)票進(jìn)來(lái),行不行啊
現(xiàn)在取得發(fā)票? ?必須是20年的? 才可以啊? ?21年的話? ?不影響20年個(gè)稅的。。。
現(xiàn)在開的日期肯定是21年了。。。
那怎么辦啊
這個(gè)肯定不行的啊? ?
那就肯定要全交了嗎
我就是個(gè)個(gè)體戶誒,交那么多我都虧死了,我掙的都沒那么多
是的呀? ?或者你紅沖20年的發(fā)票? ? 不過(guò)這個(gè)? ? 對(duì)方應(yīng)該不愿意呀。。。
那能不能去核定啊
不是權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎?,實(shí)際發(fā)生的我做暫估,21年開發(fā)票沖減暫估行不行
是否是核定征收? 這個(gè)是個(gè)體戶成立時(shí)? ?稅務(wù)認(rèn)定的啊
應(yīng)該可以去申請(qǐng)的
是可以申請(qǐng)呀? ?但是申請(qǐng)的? ?是21年以后的征收方式? ?之前沒申請(qǐng)? ?還是按查賬征收的
權(quán)責(zé)發(fā)生制,不是可以先計(jì)提費(fèi)用的嗎,還有工資
不是吧,核定當(dāng)然是核定上一年
這個(gè)在會(huì)計(jì)上? ?是可以計(jì)提啊? ?可你沒有發(fā)票? ? 計(jì)提的費(fèi)用? ?稅務(wù)不承認(rèn)啊? ?要調(diào)增的 工資的話? ?需要申報(bào)個(gè)稅并實(shí)際發(fā)放? ?稅務(wù)才認(rèn)可的。。。
工資我這個(gè)月也還能發(fā)呀
還能申報(bào)吧
我匯算清繳前取得發(fā)票不是可以嗎
你要申報(bào)工資個(gè)稅的? ?這個(gè)是12月的工資? 1月15日前申報(bào)? 現(xiàn)在還來(lái)得及? ?
我3月匯算清繳前取得發(fā)票不是可以嗎?
這個(gè)不行啊? ?稅務(wù)要求? ?得是當(dāng)年的? ? 不能是次年的。。。
業(yè)務(wù)發(fā)生確實(shí)是20年啊,我只是20年沒有取得發(fā)票。
個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅
我增值稅是本來(lái)就減免的
這個(gè)不是我說(shuō)的算的啊,是稅務(wù)這么規(guī)定的啊。。。