同學您好,您的申報表可以發(fā)我看一下嗎?

老師,我是剛報名的,零基礎,我想問企業(yè)所得稅這個報表,那個彌補以前虧損,跟減免所得稅額怎么計算,我怎么利潤填了6964,然后彌補以前年度虧損自己就成了6964,并且無法修改
會計學堂老師們元旦快樂!祝老師們2021年萬事如意!請教老師:企業(yè)所得稅,符合小微企業(yè)減免所得稅額怎么計算的?我怎么算都算不出申報表的那個減免所得稅額呢?懇切老師能否給個滿意的答復呢!我的利潤總額479780.98元,彌補以前年度虧損:59503.76。申報表中的減免所得稅額92460.98(這個金額怎算?)
老師,我這個月預繳所得稅,實際利潤是317594.81元,符合小型微利,我點了13行那里增加13.1(符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅),自動帶出來減免金額是71458.83。這個金額是怎么算的?我的操作對么?本期應補退稅額7939.87,這個數對么?如計算的?我都填列對么?
剛剛 請問一下老師,這個匯算清繳的那個減免所得稅優(yōu)惠明細表里的,小型微利企業(yè)減免所得稅怎么填寫呢?本年利潤總額是16197.84元,這個小型微利企業(yè)減免所得稅怎么計算填寫呢?
老師,我的企業(yè)所得稅申報1-3季度利潤為2675952.16元,這個小微企業(yè)減免的稅額560190.43是如何計算出來的,請列式,沒弄懂不知道怎么得到的
建筑服務,發(fā)票是開成勞務費還是工程服務取決于什么
勞務費可以算人工費嗎
老師。有三種情況:(施工項目上) 情況1:我們請了做飯的人,他負責做飯,我們支付工資,食材采購額外支付,這種情況,食材可能發(fā)票很難拿到,如何解決呢? 情況2:班組團隊自己做飯,我們派遣過去的自有員工過去吃飯時,需要付錢給他們,這種肯定也是沒有發(fā)票的,如何解決呢? 情況3:以按天伙食包干的給工地現場人員,也只是做了餐補表,那這種是要計入每個人所得?
你好,請問本公司進入一些商品直接送人當客情送的,怎么做賬?當時做的庫存商品,實際上沒有進入庫存,進項發(fā)票已經抵扣。會計分錄怎么寫?謝謝
通行費發(fā)票可以不用另外復印抵扣聯在抵扣憑證哪里嗎?可以備注發(fā)票在多少號會計憑證那里可以嗎?
你好,年底公司盈利按10%,提取法定盈余,就在那放著,打比方是2萬,那這2萬交印花稅嗎?謝謝
老師,A公司股東是法人持股60,另一股東持股40,這個另一個股東自己有個B公司他自然人獨資,那A和B兩個公司都是承諾免報,還是自己填寫,怎么填
小規(guī)模法人可以開工資嗎,然后他的個稅是根據什么交的呀,把人的社保要遷入小規(guī)模公司名下嗎,個稅可以有抵扣項目嗎
非會計專業(yè)沒有中級能干代理記賬會計嗎
老師,麻煩您幫我看看這個合同這個條款是甲供材嗎?真實的是混凝土和鋼材票都直接開給甲方了