你好,可以調(diào)整,借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅(負(fù))0.01,借營(yíng)業(yè)外支出0.01
你好老師請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表期末留抵稅額為406440.29,賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額133747.52,銷項(xiàng)稅額貸方余額5988.56,未交增值稅貸方余額287381.38。該怎么做調(diào)整?
老師!未交增值稅期末借方余額有0.01怎么調(diào)?經(jīng)查是由于歷年銷項(xiàng)發(fā)票稅額少做0.01導(dǎo)致的!
老師,請(qǐng)問(wèn)之前的做賬沒(méi)有把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,導(dǎo)致轉(zhuǎn)了后轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,這個(gè)余額怎么調(diào)
老師,新接手公司,賬面的進(jìn)銷項(xiàng)與申報(bào)的進(jìn)銷項(xiàng)對(duì)不上,導(dǎo)致未交增值稅借方余額與申報(bào)表期末留底稅額對(duì)不上怎么辦
老師,科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅期末余額貸方-0.01,還有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅還是-0.08呢,這個(gè)都是系統(tǒng)計(jì)提時(shí)候出來(lái)的數(shù)據(jù),不是人工的,要怎么調(diào)呢
資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益負(fù)的因?yàn)槭裁?/p>
6月份有出口報(bào)關(guān)單,沒(méi)開(kāi)發(fā)票。 現(xiàn)在7月份有個(gè)出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn) 要申報(bào)未開(kāi)票收入嗎? 這個(gè)未開(kāi)票收入和增值稅申報(bào)的未開(kāi)票收入一致嗎?
老師,工資表多做了2角2分,怎么做分錄? 不用付錢的
老師,2020年12月我們給某個(gè)公司開(kāi)了81600的發(fā)票,但是對(duì)方一直沒(méi)有付款。去年聯(lián)系對(duì)方的時(shí)候,對(duì)方說(shuō)他們會(huì)計(jì)已經(jīng)平賬了,那我們這邊應(yīng)該怎么處理呢?
我是客戶,供應(yīng)商提交報(bào)價(jià)單,我司還不知道是在A公司還是B公司購(gòu)買,所以報(bào)價(jià)單需方填了兩個(gè)公司,請(qǐng)問(wèn)蓋章怎么蓋,還是說(shuō)分開(kāi)兩個(gè)公司報(bào)價(jià)單一式兩份這樣
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。2024年11月1日,甲公司“應(yīng)收賬款”科目借方余額為500萬(wàn)元,“壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額為25萬(wàn)元,公司通過(guò)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行分析,確定計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比例為期末應(yīng)收賬款余額的5%。12月份,甲公司發(fā)生如下相關(guān)業(yè)務(wù):(1)11月5日,向乙公司賒銷商品一批,按商品價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算的金額為1000萬(wàn)元(不含增值稅),由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣。(2)11月9日,一客戶破產(chǎn),根據(jù)清算程序,有應(yīng)收賬款40萬(wàn)元不能收回,確認(rèn)為壞賬。(3)11月11日,收到乙公司前欠的銷貨款500萬(wàn)元,存入銀行。(4)11月21日,收到2022年已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應(yīng)收賬款10萬(wàn)元,存入銀行。(5)11月28日,向丙公司銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為100萬(wàn)元,增值稅額為13萬(wàn)元,丙公司尚未付款。(6)11月30日,壞賬準(zhǔn)備的賬務(wù)處理(7)12月31日甲公司的應(yīng)收賬款余額為900萬(wàn)元,期間壞賬準(zhǔn)備未發(fā)生事
老師,深圳公司在工商局變更地址后,去哪里查詢進(jìn)度嗎?
若是5月收到的8000元沒(méi)開(kāi)票,然后在未開(kāi)票收入欄報(bào)稅,7月又把這筆8000元開(kāi)票了,那納稅申報(bào)表要怎么填?
請(qǐng)問(wèn)簽訂了招標(biāo)代理合同,開(kāi)票方開(kāi)“*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢服務(wù)費(fèi)”是否可以?
老師,公司危廢處理費(fèi)計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
老師!怎么理解這筆分錄呢?申報(bào)表上是正確的!
你好,這個(gè)是當(dāng)時(shí),因?yàn)樾?shù)點(diǎn)的關(guān)系沒(méi)有及時(shí)調(diào)整造成,
直接按您給的分錄調(diào)整就行是吧?
你好,是的,也可以計(jì)入管理費(fèi)用,