?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
銷售使用過的固定資產(chǎn)為什么不是收入,增值稅申報表,銷售額要改嗎,比如正常銷售10萬,固定資產(chǎn)出售2萬,銷售額是多少
老師,麻煩問一下銷售使用過的固定資產(chǎn),增值稅和企業(yè)所得稅收入不一致
計算稅后凈利潤是不是可以等于 (售價*數(shù)量-單位變動成本*數(shù)量-固定成本-增值稅(銷項-進(jìn)項)-增值稅附加-所得稅)*所得稅稅率25%? 假設(shè)公司沒有利息收入和投資收益和利息費用的情況下,不考慮固定資產(chǎn)折舊費用和無形資產(chǎn)攤銷的情況下
公司出售使用過的車輛開具發(fā)票,記賬時固定資產(chǎn)清理,報稅時就會產(chǎn)生增值稅與所得稅收入差異,這個要怎么處理
公司賣試駕車,會計賬務(wù)計入固定資產(chǎn)清理,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,因未開票,增值稅申報計入未開票收入,造成增值稅報表收入比會計賬簿收入多銷售試駕車的部分(會計上計入固定資產(chǎn)清理,未計入主營業(yè)務(wù)收入),正常么,需要調(diào)整么
建筑勞務(wù)公司從哪些方面做稅務(wù)籌劃?具體怎么做
老師,請問一下在第三方中介那租的房子,中介不開發(fā)票的,那我們付房租的能入稅局代開發(fā)票的嘛?需要交什么稅呢?
應(yīng)收賬款的貸方一直掛著400多萬的金額,發(fā)票對方不要求開,這個對我們公司有什么影響
公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在介紹業(yè)務(wù)給別的公司,別的公司支付傭金給我們,我們需要開傭金發(fā)票給對方,這個發(fā)票項目應(yīng)該怎么選
老師2題d選項解析沒看懂?謝謝
老師,請問一下,我們公司沒有庫管,只有我一個,現(xiàn)在業(yè)務(wù)多起來了,準(zhǔn)備招一個庫管,說把進(jìn)銷存給我接了,但是有個問題就是他給我打電話進(jìn)銷存是實際的,那如果我按實際的來的話就得先報無票收入,開票后再充抵,但是這樣我覺得好麻煩噢,有沒有什么辦法可以解決一下這個問題呀
之前我們開出去的發(fā)票對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要重新開,對方已經(jīng)填了紅字信息表,我們怎么操作
老師以前年度的稅金滯納金,走營業(yè)外支出行不行,我們是走的未分配利潤
老師,我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票,能報銷嗎,其次支出憑單怎么寫,怎么歸類?
老師, 請問一下申請高新補(bǔ)貼支付給事務(wù)所的審計費用放什么科目吖?管理費用——審計費嘛?
您好,是的,銷售使用過的固定資產(chǎn)給子公司,增值稅按售價全額計稅(或簡易計稅),而企業(yè)所得稅按售價減凈值計算損益,兩者計算基礎(chǔ)不同,必然導(dǎo)致增值稅申報收入與所得稅收入不一致,這是正常稅會差異,不屬于異常情況。 稅務(wù)問時說明就行,我就問到過
好的,謝謝老師
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!