你好 房務(wù)系統(tǒng)做無形資產(chǎn) 其他的都可以做管理費用開辦費

老師,我們是酒店行業(yè),12月開辦期購買了制作房卡的機(jī)器費用1400,酒店房務(wù)系統(tǒng)35000,人臉識別系統(tǒng)6800,財務(wù)辦公軟件2000元,這些費用發(fā)生怎么做會計分錄,都已經(jīng)12月份從銀行支付掉了
紅光大酒店2018年12月31日資產(chǎn)總額956000元。該酒店2019年1月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.從銀行提取現(xiàn)金2000元作為備用金。2.2.收到投資者投入資本21萬元,存入銀行。3.以銀行存款32500元支付前欠大眾酒廠的購貨款。4.從銀行取得借款23000元,歸還前欠東方工廠的購貨款。5.以銀行存款上繳所欠稅金8500元。6.向食品公司購買材料1400元,貨款尚未支付。7.采購員李平出差,預(yù)借差旅費3000元,以現(xiàn)金支付。8.把廚房領(lǐng)用一批材料,價值12000元。9.向銀行借入資金15萬元,存入銀行10.收回某企業(yè)前欠的租金35000元存入銀行。要求:1.分析每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所引起的資產(chǎn)和權(quán)益有關(guān)項目地增減變動情況,指出屬于何種類型的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。2.計算資產(chǎn)和權(quán)益的增減凈額,驗證兩者是否相等。3.計算紅光大酒店2019年1月發(fā)生上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以后的資產(chǎn)和權(quán)益總額,并驗證兩者是否相等。就給這些已知條件了,回復(fù)就說系統(tǒng)繁忙
您好老師,現(xiàn)在裝修開辦期間酒店購買了點對講機(jī),工作掛牌,和有點工具,然后已經(jīng)付款了。我這邊已經(jīng)入了憑證 借:長期待攤費用-開辦費-辦公費/工具費用 貸:銀行存款 另外還有電腦,打印機(jī)也入了固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)-電子設(shè)備 貸:銀行存款 因為出入庫系統(tǒng)是單獨另外上的軟件速達(dá)3000,那我用速達(dá)3000,還需要讓庫管分別把這些東西都入到出入庫系統(tǒng)里面,入庫和出庫嗎?如果做了,那月底正常需要用速達(dá)3000的盤點和結(jié)存數(shù),到金蝶做賬系統(tǒng)來結(jié)賬用,那現(xiàn)在我已經(jīng)做進(jìn)金蝶系統(tǒng)里面了。是不是就正常錄入速達(dá)出入庫系統(tǒng)里面,不用做賬務(wù)處理了啊?如果再做就是重復(fù)了對嗎?
您好老師,現(xiàn)在裝修開辦期間酒店購買了點對講機(jī),工作掛牌,和有點工具,然后已經(jīng)付款了。我這邊已經(jīng)入了憑證 借:長期待攤費用-開辦費-辦公費/工具費用 貸:銀行存款 另外還有電腦,打印機(jī)也入了固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)-電子設(shè)備 貸:銀行存款 因為出入庫系統(tǒng)是單獨另外上的軟件速達(dá)3000,那我用速達(dá)3000,還需要讓庫管分別把這些東西都入到出入庫系統(tǒng)里面,入庫和出庫嗎?如果做了,那月底正常需要用速達(dá)3000的盤點和結(jié)存數(shù),到金蝶做賬系統(tǒng)來結(jié)賬用,那現(xiàn)在我已經(jīng)做進(jìn)金蝶系統(tǒng)里面了。是不是就正常錄入速達(dá)出入庫系統(tǒng)里面,不用做賬務(wù)處理了?。咳绻僮鼍褪侵貜?fù)了對嗎?
您好老師,現(xiàn)在裝修開辦期間酒店購買了點對講機(jī),工作掛牌,和有點工具,然后已經(jīng)付款了。我這邊已經(jīng)入了憑證 借:長期待攤費用-開辦費-辦公費/工具費用 貸:銀行存款 另外還有電腦,打印機(jī)也入了固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)-電子設(shè)備 貸:銀行存款 因為出入庫系統(tǒng)是單獨另外上的軟件速達(dá)3000,那我用速達(dá)3000,還需要讓庫管分別把這些東西都入到出入庫系統(tǒng)里面,入庫和出庫嗎?如果做了,那月底正常需要用速達(dá)3000的盤點和結(jié)存數(shù),到金蝶做賬系統(tǒng)來結(jié)賬用,那現(xiàn)在我已經(jīng)做進(jìn)金蝶系統(tǒng)里面了。是不是就正常錄入速達(dá)出入庫系統(tǒng)里面,不用做賬務(wù)處理了???如果再做就是重復(fù)了對嗎?
老師這個表彌補(bǔ)虧損是不是錯了?這個數(shù)據(jù)都是填年報自動的,當(dāng)時是不是需要手動填一下?
可以把購買的超過2000元的設(shè)備定為耗材嗎
老師你好,想咨詢一下,我們學(xué)校開具學(xué)宿費發(fā)票后,收到了義務(wù)教育補(bǔ)貼,這部分要在學(xué)費中減掉,那我開具紅字發(fā)票的時候需要怎么處理怎么開具義務(wù)教育補(bǔ)貼金額的紅字發(fā)票
工會經(jīng)費是不是可以不申報,不是強(qiáng)制的?老師
公司的股東在失信被執(zhí)行人名單里能注銷么?
小規(guī)模納稅人增值稅有啥優(yōu)惠政策嗎,增值稅率具體是多少?
企業(yè)所得稅季報填寫應(yīng)付職工薪酬的意義是什么?小微企業(yè)不報期間費用表的,個稅少于成本費用的會有什么影響?
接受捐贈機(jī)器設(shè)備,取得増值稅專票,金額10萬,稅額1.3萬,當(dāng)時沒做財務(wù)處理,現(xiàn)在補(bǔ)做會計分錄,怎么做? 會計利潤是調(diào)増10萬還是11.3萬呀!
你好老師,這個人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊個自然人獨資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
管家婆工貿(mào)版系統(tǒng)發(fā)生的運費需要分配到對應(yīng)的材料里,請問先計入那個科目,后期在進(jìn)行分?jǐn)?/p>
不是直接做到主營業(yè)務(wù)成本是嗎,我差點都做到主營業(yè)務(wù)成本里了
你好 你現(xiàn)在有收入了嗎
今天才開始營業(yè),12月是沒有收入的
那就不能做成本的 有收入才有成本
好的。那房務(wù)系統(tǒng)是 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 對嗎 月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
當(dāng)月借管理費用開辦費貸累計攤銷
另外我們還有一些費用是12月就開了發(fā)票的 但是錢還沒付,那這個費用要怎么做,是做到開辦費還是做到哪里
借開辦費貸其他應(yīng)付款
那房務(wù)的那個錢付了一半(已付35000,還有35000沒付),借管理費用-開辦費 7萬,貸:累計攤銷 7萬,月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還有就是沒有體現(xiàn)錢減少嘛
不是的 這個攤銷安10年或者兩年攤銷 不是一次攤銷
就是金額要變對吧,那月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還有就是已經(jīng)付了一半錢,那分錄沒有體現(xiàn)錢減少嘛
借無形資產(chǎn) 貸銀行存款 應(yīng)付帳款
按月分?jǐn)偩涂梢?按照全額分?jǐn)?
哦哦,然后每月攤銷的時候才是 借 管理費用 貸 累計攤銷 是吧
你好是的,是怎么做的
我其他的開辦費如果做到長期待攤費用里,跟這個累計攤銷沒有影響吧 另外我們有些開辦費用是要1月份開發(fā)票,那我們是1.1號營業(yè),營業(yè)了 做開辦費可以嗎
開辦費你要做到長期待攤費用都做到長期待攤費用 不要做到管理費用了。
另外我們有些開辦費用是要1月份開發(fā)票,那我們是1.1號營業(yè),營業(yè)了做開辦費可以嗎
你好 營業(yè)之后不可以