您好 借:管理費用 借方紅字 借:稅金及附加 借方藍(lán)字 這樣寫分錄調(diào)整就好了
老師,2020年全年營業(yè)稅每個季1500元左右,被登記在管理費用,咋辦!
老師,2020年全年營業(yè)稅每個季1500元左右,被登記在管理費用,咋辦! 賬務(wù)調(diào)整的話,需要怎么處理,求詳細(xì)解答,謝謝老師
老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計算了維修費2000元,并且款項也支付了給服務(wù)商,也計入了去年損失,今年服務(wù)商把2000元退回來了,請問我應(yīng)該如何進行賬務(wù)處理?是通過調(diào)整以前年度損益,還是直接沖紅今年的管理費用維修費?如果通過調(diào)整以前年度,那么會計分錄是什么?如果通過沖紅管理費用維修費,那么會計分錄又是什么?另外2000元中以抵扣的進項稅,需不需要考慮?去年的會計分錄為:借管理費用維修費1834.86應(yīng)交稅費進項稅165.16貸銀行存款2000請老師解答詳細(xì)一點,萬分感謝。
您好老師 我們被稅局通知 今年6月入賬的5000元的普票 供應(yīng)商被查出走逃失聯(lián) 所以這張發(fā)票是虛開。稅局要求我們調(diào)出這筆費用 不能稅前列支。而且不能等打到匯算清繳再調(diào)增,一定要我們現(xiàn)在調(diào)整,并要求給出調(diào)整憑證打印蓋章給他們,我們調(diào)出這筆應(yīng)該具體怎么操做呢?我們之前記錄的是 借:管理費用-會務(wù)費 貸:其他應(yīng)付款-員工,老師可以詳細(xì)給出 調(diào)整分錄 嗎?謝謝
.綜合計算題M省甲公司屬于增值稅一般納稅人。該公司2023年有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)主營業(yè)務(wù)收入30000萬元,主營業(yè)務(wù)成本22000萬元;(2)其他業(yè)務(wù)收入4000萬元,其他業(yè)務(wù)成本3600萬元;(3)稅金及附加2420萬元(其中增值稅1260萬元);(4)管理費用2550萬元(含業(yè)務(wù)招待費500萬元),銷售費用2000萬元(含廣告費1850萬元),財務(wù)費用580萬元;(5)營業(yè)外收入600萬元,營業(yè)外支出210萬元,其中:營業(yè)外支出包括對外捐贈貨幣資金140萬元(通過縣級政府向貧困地區(qū)捐贈120萬元,直接向某學(xué)校捐贈20萬元),違法排放污染物被環(huán)境保護部門罰款50萬元;(6)計入成本、費用中的實發(fā)工資6000萬元;發(fā)生的工會經(jīng)費250萬元、職工福利費920萬元、職工教育經(jīng)費580萬元。要求:根據(jù)上述資料,按下列計算回答問題,每問需計算出合計數(shù):(5)營業(yè)外支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(6)職工工會經(jīng)費、職工福利費、職工教育經(jīng)費應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(7)甲公司2023年度企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額;,老師能不能詳細(xì)解答一下這三小問,算式可以列一下嘛嗚嗚嗚謝謝謝謝
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務(wù)報酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
老師,稅金及附加不用再入本年利潤了嗎?
稅金及附加根據(jù)期間損益科目一起結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
還是不懂。不然很明白怎么調(diào)整
就是把管理費用紅沖掉 記在稅金及附加科目
需要重新寫張憑證,然后重新做資產(chǎn)負(fù)債表。對嗎?
需要重新寫張憑證,不涉及到資產(chǎn)負(fù)債表 不需要重新做
利潤表 稅金及附加需要重做對吧?然后本年利潤不用結(jié)轉(zhuǎn)過去吧?管理費用已結(jié)轉(zhuǎn)過了?
稅金及附加需要重做 是的 本年利潤跟當(dāng)期的期間損益科目一起結(jié)轉(zhuǎn)
管理費用涉及到利潤分配-未分配利潤!之前的報表已經(jīng)有結(jié)轉(zhuǎn)了,紅字沖銷管理費用稅費,登記到稅金及附加,那么利潤分配-未分配利潤怎么弄?
您不是軟件做賬的么?
手工帳的!不過軟件也可以弄
那軟件寫了上面那筆分錄就自動結(jié)轉(zhuǎn)了啊
軟件沒有紅字,是不是管理費用直接寫貸方?老師?
軟件里面 金額前輸入- 就是減號 沒有紅字出來?
好的,到時我看看怎么處理,謝謝老師
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