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老師,2020年全年營業(yè)稅每個季1500元左右,被登記在管理費用,咋辦! 賬務(wù)調(diào)整的話,需要怎么處理,求詳細(xì)解答,謝謝老師

2020-12-30 21:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-30 21:12

您好 借:管理費用 借方紅字 借:稅金及附加 借方藍(lán)字 這樣寫分錄調(diào)整就好了

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快賬用戶7094 追問 2020-12-30 21:17

老師,稅金及附加不用再入本年利潤了嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-30 21:17

稅金及附加根據(jù)期間損益科目一起結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

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快賬用戶7094 追問 2020-12-30 21:21

還是不懂。不然很明白怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2020-12-30 21:22

就是把管理費用紅沖掉 記在稅金及附加科目

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快賬用戶7094 追問 2020-12-30 21:28

需要重新寫張憑證,然后重新做資產(chǎn)負(fù)債表。對嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-30 21:31

需要重新寫張憑證,不涉及到資產(chǎn)負(fù)債表 不需要重新做

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快賬用戶7094 追問 2020-12-30 21:33

利潤表 稅金及附加需要重做對吧?然后本年利潤不用結(jié)轉(zhuǎn)過去吧?管理費用已結(jié)轉(zhuǎn)過了?

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齊紅老師 解答 2020-12-30 21:35

稅金及附加需要重做 是的 本年利潤跟當(dāng)期的期間損益科目一起結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶7094 追問 2020-12-30 22:06

管理費用涉及到利潤分配-未分配利潤!之前的報表已經(jīng)有結(jié)轉(zhuǎn)了,紅字沖銷管理費用稅費,登記到稅金及附加,那么利潤分配-未分配利潤怎么弄?

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齊紅老師 解答 2020-12-30 22:07

您不是軟件做賬的么?

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快賬用戶7094 追問 2020-12-30 22:08

手工帳的!不過軟件也可以弄

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齊紅老師 解答 2020-12-30 22:10

那軟件寫了上面那筆分錄就自動結(jié)轉(zhuǎn)了啊

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快賬用戶7094 追問 2020-12-30 22:11

軟件沒有紅字,是不是管理費用直接寫貸方?老師?

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齊紅老師 解答 2020-12-30 22:12

軟件里面 金額前輸入- 就是減號 沒有紅字出來?

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快賬用戶7094 追問 2020-12-30 22:12

好的,到時我看看怎么處理,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-30 22:16

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您好 借:管理費用 借方紅字 借:稅金及附加 借方藍(lán)字 這樣寫分錄調(diào)整就好了
2020-12-30
你好,做一下賬務(wù)調(diào)整吧!
2020-12-30
你好!1可以的。2,是的,另外還有一個,就是收入的千分之五,哪個小按哪個。3,查到了在補稅吧。 4,稅前扣除比例可以看這里。http://www.360doc.com/content/19/0302/07/47871812_818509879.shtml
2020-09-29
您好,借? 其他應(yīng)付款? ?帶 以前年度損益調(diào)整? ?借?以前年度損益調(diào)整? ? ?帶 未分配利潤
2023-10-24
您好,直接沖紅今年的管理費用維修費(調(diào)去年還要去更正申報,麻煩),通過調(diào)整以前年度,那么會計分錄: 借 以前年度損益調(diào)整 -1834.86 應(yīng)交稅費進項稅-165.16 銀行存款2000(全在借方)。 如果通過沖紅管理費用維修費,那么會計分錄又是 借管理費用維修費-1834.86應(yīng)交稅費進項稅-165.16 銀行存款2000(全在借方) 對方退錢他會把這個發(fā)票紅沖的,到時會讓咱配合申請 紅字開票信息表的。
2023-09-02
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