你好,做一下賬務(wù)調(diào)整吧!

老師,2020年全年?duì)I業(yè)稅每個(gè)季1500元左右,被登記在管理費(fèi)用,咋辦!
老師,2020年全年?duì)I業(yè)稅每個(gè)季1500元左右,被登記在管理費(fèi)用,咋辦! 賬務(wù)調(diào)整的話,需要怎么處理,求詳細(xì)解答,謝謝老師
您好,老師。我們公司一般納稅人小微企業(yè),以前的代理記賬的會(huì)計(jì)從公司成立至2019年年末一直在交城鎮(zhèn)土地使用稅,每月40元左右,可我發(fā)現(xiàn)從2020年至今一直沒(méi)有交,現(xiàn)在不用代理了,我想自己記賬。那我這個(gè)稅目還用交嗎?會(huì)有什么不良后果嗎?
老師好!向您請(qǐng)教一下,我在辦理2021度的企業(yè)所得稅匯算清繳,在2021年度做了以前年度損益調(diào)整分錄,分別調(diào)整了2018年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和管理費(fèi)用、2020年的管理費(fèi)用,共計(jì)7000多元。請(qǐng)問(wèn)需要修改2018至2020年的相關(guān)所得稅匯算清繳申報(bào)表嗎?
去年11月初與人合伙開(kāi)了家奶茶店,對(duì)方投入20萬(wàn),我投入10萬(wàn),由于前期營(yíng)業(yè)額一般般所以我們決定我去另一家公司上班(每月6000元工資),平時(shí)店里都由對(duì)方全天管理經(jīng)營(yíng),我休假日就去頂替對(duì)方上班,店里的收入及開(kāi)支也都是對(duì)方管理,對(duì)方每個(gè)月固定要還款7500元貸款,還有對(duì)方的日常開(kāi)銷也都是用店里的錢,但是對(duì)方用的錢沒(méi)有登記(不過(guò)店里的收入和支出有登記),平均每個(gè)月轉(zhuǎn)我2000元左右(不固定),我覺(jué)得這個(gè)錢的管理不清不楚的,我預(yù)估她每個(gè)月使用1萬(wàn)元左右,而我只得2000元左右,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)金額的分配合理嗎?我們?cè)撊绾畏峙滟Y金呢?如何管理店呢?
公司名下沒(méi)有車,簽個(gè)租賃協(xié)議的話,取得的加油的專票,和車輛維修的專票,能否抵扣?
老師我們給一個(gè)稅務(wù)異常的客戶開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,這個(gè)對(duì)我們公司有風(fēng)險(xiǎn)不
小規(guī)模公司開(kāi)消項(xiàng)發(fā)票19460元百分之一,192.67稅率,但實(shí)際收款18700元,多開(kāi)的發(fā)票贈(zèng)送,開(kāi)具發(fā)票并確認(rèn)收入(含贈(zèng)送部分) 借:銀行存款 18700 借:營(yíng)業(yè)外支出 760(19460-18700,多開(kāi)贈(zèng)送金額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 19267.33(19460÷1.01) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 192.67 結(jié)轉(zhuǎn)分錄?借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本18700 貸,庫(kù)存商品/原材料18700 會(huì)錄對(duì)不對(duì)?
老師,個(gè)人給單位代開(kāi)發(fā)票是不是不需要繳納印花稅
公司車保險(xiǎn)做賬,記那個(gè)科目,怎么記
老師,銀行的貸款只能以材料的款形式付出去,實(shí)際是用于還股東的借款。這種能不能讓股東寫(xiě)委托付款入賬
老師賣固定資產(chǎn)科目計(jì)入固定資產(chǎn)清理,那么利潤(rùn)表的收入不體現(xiàn)賣固定資產(chǎn)的收入這一項(xiàng)吧?增值稅報(bào)表的收入得把這塊收入填進(jìn)去聊嗎增值稅,這樣的話,利潤(rùn)表的收入和增值稅,所得稅表里的收入不一致了吧?
小規(guī)模公司開(kāi)消項(xiàng)發(fā)票19460元百分之一,192.67稅率,但實(shí)際收款18700元,多開(kāi)的發(fā)票贈(zèng)送,開(kāi)具發(fā)票并確認(rèn)收入(含贈(zèng)送部分) 借:銀行存款 18700 借:營(yíng)業(yè)外支出 760(19460-18700,多開(kāi)贈(zèng)送金額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 19267.33(19460÷1.01) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 192.67 結(jié)轉(zhuǎn)分錄?借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本18700 貸,庫(kù)存商品/原材料這樣對(duì)不對(duì)
請(qǐng)教老師:因修剪園區(qū)草坪,此事項(xiàng)作為一項(xiàng)專門的勞務(wù)與一自然人簽定了勞務(wù)合同,我公司代扣代繳勞務(wù)個(gè)稅,此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出從計(jì)提費(fèi)用、發(fā)放費(fèi)用、代扣代繳個(gè)稅,一套完整的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?
老師,現(xiàn)在做賬,憑證后面需要附打印出來(lái)的電子發(fā)票嗎?不打印,可以嗎


老師,怎么做賬務(wù)調(diào)整。怎么弄?
你好,借:營(yíng)業(yè)稅金及附加,借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))