你好!可以借主營業(yè)務成本—暫估 貸應付賬款。
老師,我公司是勘察測繪公司,一些工作分包出去,還沒開票也沒付款,6月份的時候會計做賬是借管理費用-其他費用,貸其他應付款,我現(xiàn)在是要沖銷掉然后做成本嗎?
老師,我公司是測繪公司,有一些項目給分包商做,項目完成了我公司付首款,但是分包商還沒開發(fā)票給我們,請問這個打款怎么入賬?
老師,我公司是測繪公司,有些埋管的項目給分包商做,工作量已經(jīng)完成,我們還沒付款,分包商也沒開票,但老板叫我先做賬,分錄是:借主營業(yè)務成本-勞務費,貸應付賬款嗎
園林綠化工程項目,我們是承包方,工程分階段結(jié)算,支付該階段60%的款項,已經(jīng)完成第一階段,成本費用分錄我做的是借工程施工-苗木、直接人工工資等科目 貸應付賬款,應付職工薪酬等科目,現(xiàn)在開票20萬了,開票我做的分錄是借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入、應交稅費,成本結(jié)算分錄怎么做呢?
勞務公司,總包打來12.5萬元的工具購買費,因為之前都是老板先買,后面總包再付給我們錢,有的項目就是我們自己買,總包不給報銷,這種我入了費用,因為供應商開有發(fā)票,有的項目就是老板墊付,總包打來錢,但是總包打來的12萬多怎么做分錄呢,我們有很多供應商,那些沒給我們開發(fā)票的供應商我做的是借應付賬款貸銀行存款,開了發(fā)票的我做的是借管理費用-消耗物貸銀行存款
昨天開錯的票,今天把它作廢,是紅字發(fā)票開具把
請問老師,這個科目余額表,固定資產(chǎn)本年累計借方減本年累計貸方。加上期初借方余額,為什么不等于期末的借方余額?
建材行業(yè)進銷存管理表有模板嗎
以前買課送的快賬進銷存系統(tǒng),剛開始好像是三個月的VIP的,那現(xiàn)在還能用不
麻煩寫一下增值稅計提 結(jié)轉(zhuǎn)和繳納的分錄 帶一下數(shù)字
請問老師,建筑業(yè)確認收入按下列哪種方式,請舉例說明?
企業(yè)微信收款,收款時會備注哪個客戶收了她幾號的款和訂單編碼,這些都會在企業(yè)微信收款明細上顯示這些記錄,以前現(xiàn)金收款和個人微信收款時都要寫收據(jù),沒有客戶的簽字只有出納在店里這個收據(jù)簽下出納的名字,我覺得現(xiàn)在有企業(yè)微信了這個收據(jù)的意義不大了,可以不寫收據(jù)了,直接打印帶備注的收款或者點進收款里打印里面更詳細的記錄代替收據(jù)可以嗎?
老師 道路施工 開什么名稱的發(fā)票好
老師,房子有多套,是不是現(xiàn)在新征程,個人要征收契稅還是房產(chǎn)稅呢?我不了解,能說說嗎?
當年成本發(fā)票不夠,做暫估入庫,稅務怎么處理,需要什么憑據(jù)
老師,請問這個暫估在哪個科目呢?還是自己增加的呢?
你好!是自己增加的了。
在哪個科目增加呀?
你好!按上面的,在主營業(yè)務成本里面增加就好。
收到發(fā)票沖紅再做過分錄就好了嗎?
你好!是的。就是這樣操作。
要明年收到發(fā)票才沖紅可以的嗎?
你好!可以的??梢赃@樣。
好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了。