您好,建議您截止年底,把資產(chǎn)負債股本整理出來,下年度開始建賬
內賬怎么做?銷售格力空調的一般納稅人,有很多零售,從2017年開始營業(yè),一直沒做內賬,目前為止還有一部分2019的未收款,現(xiàn)在如果開始整理內賬的話,需要把以前賣的貨也做進來嗎?如果做進來的話,那工作量太大了,而且已經(jīng)過去了,但是如果不做進來的話,那現(xiàn)在收到以前的貨款怎么入賬呢??
內賬怎么做?銷售格力空調的一般納稅人,有很多零售,從2017年開始營業(yè),一直沒做內賬,目前為止還有一部分2019的未收款,現(xiàn)在如果開始整理內賬的話,需要把以前賣的貨也做進來嗎?如果做進來的話,那工作量太大了,而且已經(jīng)過去了,但是如果不做進來的話,那現(xiàn)在收到以前的貨款怎么入賬呢??
老師,我 公司是銷售中央空調,2016年成立 一直沒有做內賬,從2021.1月份開始建賬,1月份收到張進項10萬的發(fā)票,這10萬進項票是2020年5月的發(fā)票,貨什么都已收到過的了,就是發(fā)票1月開回,發(fā)票還有400多萬沒有開回來 我想問這個沒有開回的發(fā)票怎么入賬?現(xiàn)在庫存商品和這個票一點不吻合的 我們是零售,如果要去統(tǒng)計發(fā)票和庫存基本不可能。
老師,我 公司是銷售中央空調,2016年成立 一直沒有做內賬,從2021.1月份開始建賬,設置了現(xiàn)有數(shù)據(jù)的初始余額。有個問題,1月份收到張進項10萬的發(fā)票,這10萬進項票是2020年5月的發(fā)票,且款已付清,貨已收到過的了,現(xiàn)在發(fā)票開回(跟這個發(fā)票是幾月份的沒關系,主要問題就是這個發(fā)票回來后會認證,到時實際留抵的進項怎么和實際的相符合)發(fā)票還有400多萬沒有開回來 同樣款已付清,貨也已收到(外賬能把當期收到以前的發(fā)票當成當期的庫存并結轉成本,但是內賬要求實際的,這個不是當期的,所以不知道怎么做了??)
老師如果我說以前代理記賬錯誤了現(xiàn)在重新開賬的話,我應該怎么開始呢?企業(yè)是去年成立的,銀行流水都能從網(wǎng)銀上看到,現(xiàn)在就基本戶網(wǎng)銀上有100元錢了,沒有現(xiàn)金,以前全部是去稅務局代開銷項票,我不知道代開過多少,也不知道去哪里查,而且從來沒有過進項票,而且客戶轉入的錢全都又從公戶都轉給了其他個人卡或者法人的個人卡,請問我現(xiàn)在應該如何開賬?應該做什么呢?
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整
我是想下年度開始建賬,但是就是如果收到以前的欠款該怎么做賬,我不知道
您好!您整理一下還有哪些應收款,做期初余額,收回了沖期初,如果資料不全,差異暫時掛資本公積,收回后,調賬借:應收貸:資本公積 借:銀存貸:應收
我們現(xiàn)在用excl表注明的,我想2021年新業(yè)務入賬,收到的老業(yè)務款項不入賬直接在現(xiàn)在的表里已收款,
您好,建議您入期初,不然銀存余額也要調
入期初的話,需要我把所有未收的款重新整理一次對吧?
您好,是的,這樣您的賬務更清晰明了,一勞永逸,以后一查賬就知道欠款情況
好的,謝謝老師!
不用客氣,麻煩您五星好評,謝謝