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內賬怎么做?銷售格力空調的一般納稅人,有很多零售,從2017年開始營業(yè),一直沒做內賬,目前為止還有一部分2019的未收款,現(xiàn)在如果開始整理內賬的話,需要把以前賣的貨也做進來嗎?如果做進來的話,那工作量太大了,而且已經(jīng)過去了,但是如果不做進來的話,那現(xiàn)在收到以前的貨款怎么入賬呢??

2020-12-29 21:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-29 23:30

您好,建議您截止年底,把資產(chǎn)負債股本整理出來,下年度開始建賬

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快賬用戶4669 追問 2020-12-30 07:10

我是想下年度開始建賬,但是就是如果收到以前的欠款該怎么做賬,我不知道

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齊紅老師 解答 2020-12-30 07:13

您好!您整理一下還有哪些應收款,做期初余額,收回了沖期初,如果資料不全,差異暫時掛資本公積,收回后,調賬借:應收貸:資本公積 借:銀存貸:應收

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快賬用戶4669 追問 2020-12-30 08:13

我們現(xiàn)在用excl表注明的,我想2021年新業(yè)務入賬,收到的老業(yè)務款項不入賬直接在現(xiàn)在的表里已收款,

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齊紅老師 解答 2020-12-30 09:21

您好,建議您入期初,不然銀存余額也要調

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快賬用戶4669 追問 2020-12-30 09:23

入期初的話,需要我把所有未收的款重新整理一次對吧?

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齊紅老師 解答 2020-12-30 09:38

您好,是的,這樣您的賬務更清晰明了,一勞永逸,以后一查賬就知道欠款情況

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快賬用戶4669 追問 2020-12-30 09:39

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2020-12-30 09:56

不用客氣,麻煩您五星好評,謝謝

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您好,建議您截止年底,把資產(chǎn)負債股本整理出來,下年度開始建賬
2020-12-29
這個內部賬務的話,就是按照你的真實性來做賬的,以前賣的貨,你把這個利潤算出來,直接作為你的這個年初未分配利潤作為期初數(shù)據(jù)就可以了,然后之前欠的錢你正常放到應收賬款。那么你現(xiàn)在收到錢的話,就是借銀行存款貸應收賬款租賃,首先把之前的數(shù)據(jù)清理出來,作為期初余額建賬。
2020-12-30
內賬按實際業(yè)務來 有證明就做不管發(fā)票 業(yè)務發(fā)生了,你就做進去。
2025-03-20
你好,已經(jīng)銷售完畢的,全部計入到成本里 沒有銷售完畢的,根據(jù)新的單價確認余下數(shù)量的庫存金額,差異部分也計入到成本
2024-10-18
您好,就隱藏收入就沒有風險的,這種賬很正常的,老板只會做生意,他也不懂稅務風險,外賬又跟公司聯(lián)系少,收到發(fā)票才做賬,讓代賬公司做賬我覺得才是風險大,收回來自已做,按規(guī)范來,現(xiàn)在優(yōu)惠力度這么大,而且沒有現(xiàn)金收款,隱藏收入的做法過時了,
2024-05-25
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