同學(xué)你好 收入*核定的應(yīng)稅所得額*稅率-速算扣除數(shù)
老師,個(gè)體戶核定征收,開(kāi)票金額超過(guò)核定的金額,個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得要怎么交稅?是全額算稅還是超過(guò)的部分算稅
個(gè)體工商戶定期定額超過(guò)定額收入后全額交稅,這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅是怎樣計(jì)算的?
老師,個(gè)體工商戶核定征收的個(gè)人所得稅是:生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅=收入*應(yīng)稅所得率*稅率—速算扣除數(shù) 這個(gè)收入是指?比方超過(guò)核定額這個(gè)收入是?未超過(guò)核定額這個(gè)收入又是?
個(gè)體工商戶定期定額超過(guò)核的數(shù)額,那么增值稅,個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得稅如何計(jì)算
老師個(gè)體工商戶定期定額 超過(guò)定額的部分乘以應(yīng)稅所得率后 對(duì)應(yīng)的稅率怎么算 個(gè)體工商戶定期定額個(gè)稅的計(jì)算方法是怎樣的
結(jié)匯時(shí)候用買(mǎi)入價(jià),買(mǎi)入價(jià)哪里查?
財(cái)務(wù)軟件的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么改方向
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)賣(mài)邊角料,記哪個(gè)科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫(kù)存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不是加上就行了?
海關(guān)備案做好了,什么時(shí)候做稅務(wù)出口備案,現(xiàn)在沒(méi)有出口業(yè)務(wù) 能做稅務(wù)局出口備案嗎?稅務(wù)出口備案需要什么資料
老師個(gè)稅app下載23年24年有沒(méi)有填的專(zhuān)項(xiàng)扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個(gè)稅就會(huì)自動(dòng)返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬(wàn),縣政府24年撥款100萬(wàn)給企業(yè),款項(xiàng)為購(gòu)買(mǎi)糞便處理設(shè)備,這筆款項(xiàng)怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
匯算清繳提示營(yíng)業(yè)收入與本期所屬申報(bào)增值稅收收不一致,發(fā)現(xiàn)是第二季度少報(bào)了,這個(gè)要更正第二季度的報(bào)表還有企業(yè)所得稅嗎 還是只要更正四季度就可以了
老師,年報(bào)需要更改,在哪里改
你好老師,我們公司2024利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失金額為25萬(wàn),全部為應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備本年已經(jīng)計(jì)提,且本年已經(jīng)確認(rèn)的壞賬,匯算清繳時(shí)納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表中,資產(chǎn)類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金系統(tǒng)自動(dòng)填入-5萬(wàn),納稅調(diào)減25萬(wàn)這是什么原因呢?我需要修改嗎?
舉個(gè)例子給我計(jì)算一下,假如核定的應(yīng)稅所得額是9% 本季度開(kāi)票金額30萬(wàn),應(yīng)該怎樣計(jì)算?
你說(shuō)的是核定應(yīng)稅所得率9%
恩,如果開(kāi)票30萬(wàn),這個(gè)怎樣計(jì)算的?
應(yīng)納稅所得額=300000*9%=27000 然后找稅率算稅額
稅率怎么找
經(jīng)營(yíng)所得稅率表 不超3萬(wàn)5%
如果開(kāi)票是500000*9%=45000 這是稅率是20% 直接交個(gè)稅45000*20%=9000這樣計(jì)算么?
還要減去速算扣除數(shù)的 20%稅率的話
這個(gè)不用分區(qū)間計(jì)算么。直接乘以稅率-速算扣除就好?
直接乘以稅率-速算扣除就好 速算扣除數(shù)就影響區(qū)間了