同學,你好,應該是原材料,領用的時候,再結轉到成本。
老師請問下建筑裝飾業(yè)做園林景觀的購買相關的化學試劑碳酸石粉的用于裝飾用的材料是走原材料庫存商品還是直接計入成本?麻煩回復一下謝謝
老師,剛入職一家建筑公司,主要業(yè)務是自己的資質讓別人掛靠,之前的財務做賬太亂,因為我自己也沒有從事過這個行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個機器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉了12000,我問為什么計入管理費用其他,之前財務說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產,而且固定資產也可以一次性計入費用,入固定資產還要計提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調做到哪里麻煩老師指點下。問題二,圖三以 她們的賬務我看進項票直接就計入到主營業(yè)務成本了,不管是材料還是勞務公司的人工費等,原料不入庫,成本票來了就直接計入主營業(yè)務成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業(yè)務這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
就是我們有家客戶是做家具行業(yè)的,是制定的,就是我們給客戶做櫥柜,或者是書柜,還有家具等;然后是去客戶家量好尺寸,我們又把尺寸給我們供貨商,供貨商賣給我柜體(就是已加工好的木板),他們是用平方米來計算,然后我們拿回來要用螺絲釘或者膠組裝成書柜或者是櫥柜那些,然后銷售給我們的客戶,我們開給客戶的發(fā)票是按套來開的,那老師麻煩請問一下,我做賬務處理的時候是先進原材料然后再領料進生產成本,然后在入庫存商品,再銷售;還是直接入庫存商品,直接銷售呢[愉快]
甲公司周轉材料投實際成本核算,對出租、出借包裝物要求買用一次攤銷法推銷其價值,發(fā)出低值易耗品要求采用五五攤銷法攤銷其價值。2019年12月,周轉材料發(fā)生以下相關業(yè)務(假定不考慮增值稅):(1)5日,發(fā)出A包裝物10件用于出租,每件實際成本120元,每件收取租金40元、押金150元存人銀行。(2)10日,生產車間領用生產用甲工具20件,每件成本300元。(3)16日,生產車間報廢乙工具10件,每件成本500元,殘料變價收入1000元存入銀仃。(4)18日,收回5月份出租的B包裝物8件人庫,B包裝物每件實際成本80元,當時每件收取押金100元,退回8件包裝物的押金,沒收未退回2件包裝物的押金。要求:根據上述經濟業(yè)務編制相關會計分錄。第一問和第四問不會寫麻煩詳細一點因為查到了答案但是不知道數(shù)字怎么來的謝謝老師
小規(guī)模稅務系統(tǒng)資產負債表誤填了實收資本10萬,實際認繳10萬,實繳為0,這個第二季度或者第二年要怎么更正?
老師,這兩題怎么解?第4題問的是分別多少金額?答案就一個,我算出來的也不一樣
小規(guī)模納稅人開電子普票,每個季度30萬的免增值稅銷售額,可以頂額30萬去開票嗎
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會計處理,需要哪些附件
老師:我想問問,以前年度折舊計提多了,而且已經分攤到各個項目成本里面去了,現(xiàn)在跨年要怎么處理?又不用補稅得情況下
老師,這種其他應付款負數(shù)一般是什么意思
老師,機構信用代碼證是不是就是三證合一的稅號
申報個稅按照應發(fā)工資還是實發(fā)工資呢
老師你好。我想問一下。我們24年的年終獎計提并繳納了個稅,但是到現(xiàn)在沒有支付,我現(xiàn)在匯算怎么辦?
請問我要進行社保申報繳納,登陸電子稅務局是通過企業(yè)業(yè)務還是自然人業(yè)務
那就是購買的時候借原材料貸銀行存款領用的時候借主營業(yè)務成本貸原材料嗎?
同學,你好,理解對的。
好的謝謝老師
同學,你好,不客氣的。